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2325871 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: APEX

As informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas evidências. No processo de obtenção das informações a respeito dos assuntos relacionados aos objetivos e ao alcance da auditoria interna, deve ser observado que

 

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2325869 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: APEX

O relatório é o documento pelo qual a auditoria interna apresenta o resultado de seus trabalhos. Esse relatório deve

 

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2325867 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: APEX

O planejamento do trabalho da auditoria interna compreende exames preliminares de áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. Considerando esse contexto, quando a entidade utiliza processamento eletrônico de dados, no planejamento da auditoria interna deve constar

 

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2325865 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: APEX

Os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações que permitem ao auditor interno subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Os testes substantivos de auditoria interna visam à

 

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2325861 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: APEX

A auditoria externa independente,

 

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2324541 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: PRODAM-AM
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Acerca dos papéis de trabalho no âmbito da auditoria interna governamental segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (2017), da Controladoria-Geral da União, assinale a alternativa incorreta.
 

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2324540 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: PRODAM-AM
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Ao analisar o balanço orçamentário relativo ao exercício de 2021 de determinado ente da Federação e compará-lo com o balanço orçamentário do exercício anterior, o auditor do Tribunal de Contas percebeu uma relevante variação no montante das despesas pagas em determinada rubrica orçamentária. Em razão disso, ele questionou, verbalmente, o contador da entidade a respeito das causas ou dos motivos dessa abrupta variação.

Nesse caso hipotético, os procedimentos/técnicas de auditoria adotados foram

 

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2319660 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: MPE-PA
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A auditoria é um instrumento de gestão que permite avaliar sistematicamente a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao usuário, sendo a auditoria de enfermagem uma atividade privativa do enfermeiro. Em relação à classificação e tipos de auditorias, assinale a afirmativa correta.

 

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2319099 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: IPSM-SJC

Uma firma de auditoria independente não encontrou evidência apropriada e suficiente, durante o processo de asseguração, de que foram realizados testes de recuperabilidade dos ativos imobilizados da empresa auditada.

Os sócios da firma entendem que esse fato, individualmente, pode gerar uma distorção relevante, mas que não provoca distorções de forma generalizada nas demonstrações contábeis. Dessa maneira, o relatório deve conter

 

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2319098 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: IPSM-SJC

Conforme normas brasileiras de contabilidade aplicadas à auditoria, a documentação de auditoria possui como finalidade adicional:

 

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