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2260297 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: AMEOSC
Orgão: Câm. Bandeirante-SC
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Em relação à evidência da auditoria, assinale a alternativa INCORRETA.

 

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2260060 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Durante um trabalho de auditoria, um dos procedimentos previstos na matriz de planejamento era um teste de conformidade (para controle de qualidade) em uma população finita superior a 500 elementos. Para que a população testada fosse aprovada, foi definido como critério que a proporção máxima de erros admitidos seria de 3%. Foi considerado ainda um nível de confiança de 95% e que a amostra conteria no máximo um único erro.

Considere ainda a tabela a seguir, que contém índices calculados de confiabilidade para quantidades previstas de erros e níveis de confiança.

\( \alpha \)

Quantidade prevista de erros na amostra

0 1 2
0,99 4,60 6,61 -
0,95 3,00 4,75 6,30
0,90 2,30 3,89 5,33

A partir dos dados apresentados e para cumprir os critérios previamente definidos, o tamanho da amostra para o teste na população indicada deve ser de:

 

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2260028 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com relação aos procedimentos e testes de auditoria, julgue o item seguinte.

A entrevista semiestruturada, utilizada por ocasião da aplicação do procedimento de auditoria conhecido por indagação oral, baseia-se em um roteiro previamente definido que contempla tanto questões fechadas quanto questões abertas.

 

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2260026 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

De acordo com as normas internacionais para o exercício profissional da auditoria interna, julgue o item seguinte.

O acesso aos registros decorrentes do trabalho de auditoria interna está sujeito ao controle do chefe executivo de auditoria, que tem a liberdade de, a seu próprio julgamento, liberar tais registros para partes externas.

 

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2260025 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, considerando o disposto nas normas brasileiras para o exercício da auditoria interna, do Conselho Federal de Contabilidade.

A emissão de relatório de auditoria deve ser feita somente ao final dos exames, ocasião em que serão apresentadas as conclusões e as recomendações decorrentes dos fatos apurados.

 

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2232987 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI
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A auditoria ambiental é um importante instrumento de avaliação do desempenho da gestão ambiental de uma organização. Um dos seus principais objetivos é a avaliação de potenciais passivos ambientais decorrentes da atividade da própria organização. Neste sentido, assinale a opção CORRETA que apresenta característica(s) dessa modalidade de auditoria:

 

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2232963 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

A empresa de auditoria Tudo Certo Ltda, na execução dos seus trabalhos de auditoria independente, analisou os livros contábeis diário e razão da empresa YZW Gama S/A, nos quais se observou que, nos meses de agosto e setembro do ano de 20X1, a empresa não recolheu os tributos devidos pelo lucro real anual por estimativa mensal, sendo que os referidos recolhimentos constaram nos demonstrativos contábeis da empresa, no valor de R$ 127.000,00. Em relação aos procedimentos de auditoria e ao relatório, marque a opção CORRETA na qual conste a atitude a ser tomada pela auditoria.

 

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2232962 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

As demonstrações contábeis auditadas pelos auditores externos são todas aquelas obrigatórias pela legislação. Marque a opção que contém somente demonstrações contábeis auditadas por auditores externos.

 

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2232959 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

A auditoria diz respeito ao levantamento, ao estudo e à avaliação sistemática das transações, dos procedimentos, das operações, das rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade. Por ser uma atividade crítica, em sua essência, traduz-se na emissão de uma opinião sobre as atividades verificadas. Sobre auditoria é CORRETO afirmar:

 

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É correto afirmar sobre as características relativas à auditoria interna e externa que

 

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