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Foram encontradas 13.942 questões.

3716133 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Céu Azul-PR
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O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes ou não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes. Assinale a única alternativa em que o Auditor deve expressar uma Opinião com Ressalva:
 

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3716132 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Céu Azul-PR
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A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Sobre os conceitos de Auditoria Interna, é incorreto afirmar que:
 

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3713640 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Sobre os trabalhos de asseguração limitada e de asseguração razoável, é correto afirmar que
 

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3713492 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Um roteiro sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno e respondidos pelos servidores responsáveis dos setores que desenvolvem a atividade ou detém a informação, concernente à fiscalização do PPA (Plano Plurianual) deve contemplar os seguintes questionamentos, EXCETO:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 29)

 

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3713491 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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“A informação deve expressar providências para melhorar a gestão financeira e operacional da entidade de governo. Não se deve utilizar expressões duras, ofensivas, adjetivadas, tampouco — comentários desnecessários, inoportunos ou depreciativos”. A disposição anterior indica que a redação do relatório de auditoria interna deve ser:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 26)

 

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3713490 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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É a identificação de eventos ou das condições que possam afetar os objetivos e metas planejadas, reduzir a eficiência dos processos, negar cumprimento as normas ou a qualidade das informações contábeis:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 23)

 

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3713489 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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São, dentre outras, atribuições do Controle Interno, no âmbito da Câmara Municipal:

1 - Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do terceiro setor.

2 - Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal e, também, com o responsável pela administração financeira.

3 - Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em despesas correntes e, não, em gastos de capital.

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 18-19)

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens:

 

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3713421 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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A Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo e sistemático. Assinale a alternativa correta:
 

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3713416 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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Na confecção do relatório de auditoria é necessário observar diversos critérios de qualidade, para que o documento seja independente e objetivo. Quanto aos documentos de auditoria assinale a alternativa INCORRETA:
 

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3713415 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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Na amostragem estatística, os itens da amostra são escolhidos de modo que cada unidade de amostragem tenha uma probabilidade conhecida de ser selecionada. Sobre os métodos de seleção da amostra:
 

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