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Foram encontradas 13.942 questões.

3700700 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com relação aos procedimentos de auditoria, julgue o item seguinte.

Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria definidos ou os procedimentos alternativos adequados em um item selecionado, o auditor deverá tratar esse item como um desvio do controle previsto, no caso de testes de detalhes ou uma distorção, no caso de testes de controle.

 

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3700697 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna (NBC TI), julgue o item seguinte.

O processo de obtenção e avaliação das informações na auditoria interna envolve a coleta de dados relacionados aos objetivos e ao alcance da auditoria. A informação suficiente é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor evidência alcançável.

 

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3700696 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna (NBC TI), julgue o item seguinte.

A auditoria interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e de erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

 

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3700695 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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A respeito da auditoria operacional, julgue o item seguinte.
Em uma única análise, as auditorias operacionais podem abranger uma ou mais das principais dimensões de desempenho. Dentre essas dimensões, destaca-se a eficiência, que consiste na redução dos custos dos recursos empregados na realização de uma atividade, garantindo que os padrões de qualidade sejam mantidos.
 

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3700694 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

Deficiências significativas de controle interno que envolvem fraude ou não conformidade com leis e regulamentos podem não ser comunicadas diretamente à administração.

 

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3700693 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

No caso de auditoria de entidade de pequeno porte, o auditor pode fazer comunicação aos responsáveis pela governança de forma menos estruturada que no caso de entidade de grande porte.

 

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3700692 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

O nível de detalhes de deficiências significativas a ser comunicado depende de evidências concretas do auditor nas circunstâncias e pode considerar aspectos como a complexidade e o porte da entidade.

 

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3700691 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

O sistema de controles internos da entidade é exclusivamente composto por políticas e procedimentos documentados, sendo desconsiderados os aspectos comportamentais e culturais da administração e da governança.

 

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3700690 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

O auditor externo, ao identificar pontos de não conformidade nos controles internos, deverá apresentá-los no relatório de auditoria, revelando os efeitos nas demonstrações contábeis.

 

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3700689 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Quanto à classificação e aos tipos de atividades do controle interno, julgue o item seguinte.

A análise de alçada é uma forma de controle interno utilizada para confrontar a mesma informação com dados oriundos de outra base, sendo estabelecida para encontrar problemas nos procedimentos.

 

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