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620988 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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A NBC PA 290 (R2) – estabelece normas sobre a Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão. Os conceitos sobre a independência devem ser aplicados por auditores para:
 

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620987 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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As Normas de Auditoria do TCU (NAT, 129) estabelecem os requisitos de qualidade que a equipe de auditoria deve orientarse na redação do Relatório de Auditoria. Marque a alternativa que apresenta esses requisitos adotados pelo TCU:
 

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620986 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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A Instrução Normativa Nº 24, de 17 de novembro de 2015 que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), dos trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna e do Relatório Anual de Atividades Da Auditoria Interna (RAINT). Sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), marque a alternativa correta .
 

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620985 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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A Instrução Normativa Nº 24, de 17 de novembro de 2015 que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), dos trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna e do Relatório Anual de Atividades Da Auditoria Interna (RAINT). Sobre o Relatório Anual de Atividades Da Auditoria Interna (RAINT), marque a alternativa correta.
 

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620984 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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As Normas de Auditoria do TCU (NAT, 129) estabelecem os requisitos de qualidade que a equipe de auditoria deve orientar-se na redação do Relatório de Auditoria. Marque a alternativa que apresenta esses requisitos adotados pelo TCU:
 

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620983 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CFF
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A NBC T 16 – Normas Brasileiras De Contabilidade Aplicadas Ao Setor Público em sua NBC T 16.8 - estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público.

Marque a alternativa incorreta sobre a finalidade do controle interno da entidade do setor público, conforme a normativa.

 

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525480 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Santa Rosa-RS
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A auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registros, transações e operações de uma entidade ou de um projeto, efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios da administração. As auditorias geralmente são divididas em três grupos: auditoria financeira; de cumprimento e operacional. Defina auditoria operacional:
 

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470859 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: TRE-SP
No setor público federal, o controle externo e o sistema de controle interno para concepção de seus objetivos, entre outras atividades, realiza auditorias nas entidades da Administração direta e indireta. No âmbito do poder executivo federal, as auditorias realizadas pelo sistema de controle interno, segundo a Instrução Normativa SFCI n°01/2001, classificam-se em avaliação de gestão,
 

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462597 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: TRT-11
Conforme a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, a apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares elaborados para a constituição de processo de contas
 

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455053 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FGV
Orgão: ALERJ
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Em um determinado município foram criados centros digitais para que a população pudesse ter acesso à internet, por meio de diversos quiosques instalados em pontos estratégicos da cidade. Foram instalados os quiosques, com computadores, rede de internet e softwares antivírus, além de um sistema de cadastro dos usuários. O município optou por não instalar programa de controle do tempo de uso dos computadores pelos usuários, pois iria onerar o projeto além dos valores previstos e por sua menor relevância.

Essa decisão da administração municipal está de acordo com o seguinte princípio do controle interno:

 

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