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989453 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IF-Sertão
Orgão: IF Sertão
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O Sistema de Controle Interno – Art. 74 da Constituição Federal (CF) afirma que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos e privados por entidades de direito público;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assinale a opção correta:
 

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976069 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

O auditor deve se abster de utilizar, nas auditorias do Setor Público, as mesmas relações entre itens individuais das demonstrações financeiras normalmente utilizadas em entidades do setor privado.
 

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976068 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

A estratégia global de auditoria somente deve ser definida após a conclusão dos procedimentos de avaliação de risco.
 

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976067 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

Além de comunicar os resultados da auditoria, os relatórios e pareceres dos auditores devem facilitar o monitoramento de ações corretivas.
 

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976066 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

A auditoria interna deve fiscalizar a administração da entidade com o objetivo de impedir a realização de fraudes.
 

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976065 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

Programas de auditoria são documentos elaborados pelos auditores para informar às pessoas a serem auditadas como se dará o trabalho.
 

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976064 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.

O risco de amostragem pode levar tanto à detecção de distorções inexistentes quanto à não detecção de uma distorção relevante.
 

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976063 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.

No caso de auditorias de grupos econômicos, a equipe de auditoria encarregada do grupo deverá executar procedimentos planejados para a identificação de eventos ocorridos em conjunto com os auditores de componentes.
 

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976062 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.

Os procedimentos de confirmação devem ficar restritos à equipe de auditoria.
 

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976061 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-GO
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Acerca dos aspectos gerais do exercício de auditoria interna e de auditoria no âmbito do Setor Público, julgue o item.

Os testes de controle destinam-se a verificar e a comprovar a regularidade na aplicação das normas e a certificar a confiabilidade e a adequação dos procedimentos do sistema de controle interno.
 

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