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Foram encontradas 7.331 questões.

2847669 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. União Oeste-SC
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Quando uma opinião de auditoria é utilizada para transmitir o nível de asseguração, a opinião deve ser em um formato padronizado. A opinião pode ser não modificada ou modificada. Uma opinião não modificada é usada tanto para asseguração razoável como para asseguração limitada.

Uma opinião modificada pode ser:

I. , quando o auditor é incapaz de obter evidência de auditoria suficiente e apropriada, devido a uma incerteza ou limitação de escopo que é tanto relevante quanto generalizada

II. , quando o auditor discorda com, ou é incapaz de obter evidência de auditoria suficiente e apropriada acerca de, certos itens do objeto que são ou podem ser relevantes mas não generalizados.

III. , quando o auditor, após ter obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, conclui que desvios ou distorções, quer individualmente ou no agregado, são relevantes e generalizados.

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:

Questão Anulada

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2573309 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FGV
Orgão: CGU

Nos termos da Lei nº 10.180/2001, compete ao órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Federal expedir orientações normativas aos órgãos setoriais do sistema.

Em relação à atividade de auditoria interna governamental, é correto afirmar que:

Questão Anulada

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Ao planejar uma auditoria, a equipe de auditores internos elaborou uma lista dos riscos inerentes ao objeto de auditoria, avaliou esses riscos e efetuou a avaliação preliminar dos respectivos controles, tendo chegado às seguintes conclusões sobre os riscos mais relevantes:

Risco R1: foi avaliado como muito alto e o conjunto de controles C1, relacionado a esse risco, foi considerado forte;

Risco R2: foi avaliado como muito alto e o conjunto de controles C2, relacionado a esse risco, foi considerado fraco;

Riscos R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9: foram avaliados como baixos e o conjunto de controles C3, relacionado a todos esses riscos, foi considerado forte.

Ao definir o escopo do trabalho de auditoria, havendo tempo e recursos suficientes para sua execução, a equipe deve prever, no mínimo, realização de testes de controle em relação ao(s) conjunto(s) de controles:

Questão Anulada

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2259699 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-RJ

Julgue o item subsequente, quanto ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

As ações de controle externo do TCU devem seguir o plano de controle externo proposto pela Presidência da República, em alinhamento com o plano estratégico e as diretrizes do próprio TCU e das contas do presidente da República.

Questão Anulada

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2593332 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: TRT-9

Considere os seguintes itens:

I. Serviços sociais autônomos.

II. Empresas encampadas, sob intervenção federal, ou que, de qualquer modo, venham a integrar, provisoriamente, o patrimônio da União ou de entidade pública federal.

III. Consórcios públicos em que a União figure como consorciada.

IV. Entidades de fiscalização do exercício profissional.

A Instrução Normativa nº 63/2010 do TCU estabelece que estão sujeitos à apresentação de relatório de gestão e à constituição de processo de contas os responsáveis pelas unidades constantes nos itens

Questão Desatualizada

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2329886 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SECONT-ES

Em relação à gestão estratégica e excelência da administração pública, julgue o item seguinte.

Auditoria interna é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos pelos próprios gestores das unidades e entidades da administração com vistas a assegurar que os objetivos sejam alcançados de forma confiável e concreta.

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2197108 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFRPE
Orgão: UFRPE
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Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:

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2189214 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: EEAr
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Qual das alternativas abaixo não representa uma das formas da execução da auditoria?

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2184827 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CETREDE
Orgão: UFC
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Considere a seguinte situação hipotética: ao realizar auditoria de desempenho em Programa de Saúde da Família (PSF), o auditor identificou as seguintes questões: sistema de marcação de consultas que favorecia a fraudes, abandono dos plantões pelos médicos, inexistência de parte dos medicamentos necessários e condições precárias de atendimento à população (falta de materiais médico-hospitalares, consultórios mal iluminados e sujos).

 

Tendo por base a situação hipotética mencionada, marque a alternativa correta.

Questão Desatualizada

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2184814 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CETREDE
Orgão: UFC
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Acerca da auditoria interna, nos moldes da Instrução Normativa nº 01, de 06 de Abril de 2001, da Secretaria Federal de Controle Interno, do Ministério da Fazenda, é correto afirmar que:

Questão Desatualizada

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