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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
A respeito do Decreto Federal nº. 3.591/2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue o item.
O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à definição de plano de ação governamental para a gestão dos administradores públicos federais.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: SUSTENTE
Orgão: TCE-PE
De acordo com a Resolução TCE-PE nº 60/2019, assinale a alternativa que corresponde à definição de disposição final ambientalmente adequada.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR
Considerando as diretrizes, propósitos e abrangência da auditoria interna governamental, analise as assertivas abaixo.
I. O auditor interno governamental tem como parte do seu dever funcional a manutenção do sigilo, este limitado às informações diretamente relacionadas ao escopo do trabalho, sendo que eventual divulgação de informações relativas aos trabalhos desenvolvidos ou a serem realizados requer prévia anuência da autoridade competente.
II. Os auditores internos governamentais devem se abster de auditar operações específicas com as quais estiveram envolvidos nos últimos 24 meses, quando na condição de gestores ou em decorrência de vínculos profissionais, comerciais, pessoais, familiares ou de outra natureza, exceto se a execução de atividades tenha se dado em nível operacional.
III. O estabelecimento, manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos controles internos é responsabilidade da alta administração de cada um dos órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores, tanto de processos organizacionais quanto de políticas públicas, nos seus respectivos âmbitos de atuação.
IV. É vedado aos auditores internos governamentais realizar trabalhos de consultoria sobre operações que tenham avaliado anteriormente ou avaliar operações sobre as quais tenham prestado prévio serviço de consultoria, independentemente da natureza dos trabalhos realizados ou a realizar. Além disso, qualquer trabalho deve ser recusado caso existam potenciais prejuízos à autonomia técnica ou à objetividade.
Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São Paulo-SP
Na União, as contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente do(a)
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São Paulo-SP
Quanto ao sistema de controle interno, é correto afirmar:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Sapucaia Sul-RS
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Sapucaia Sul-RS
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Sapucaia Sul-RS
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: SELECON
Orgão: ECSP Cuiabá-MT
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
Nas auditorias operacionais, a acurácia — a ser obtida a partir da análise das questões por diferentes perspectivas — deve imperar na conclusão do trabalho do auditor, uma vez que o julgamento profissional será pautado em evidências de natureza frequentemente mais persuasiva que conclusiva.
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