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Foram encontradas 7.331 questões.

3435710 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: IF Baiano

Existem diversas formas de controle interno apresentadas nas diferentes bibliografias e doutrinas disponíveis no mundo acadêmico e profissional, as quais podem ser aplicadas conforme os aspectos específicos ao modelo de organização e as suas áreas específicas. Nesse sentido é correto afirmar que, são relevantes formas de controle interno:

1. autorização;

2. comparação;

3. numeração sequencial;

4. controle de totais;

5. operações pendentes;

6. anotações;

7. dupla verificação;

8. controle prévio;

9. segregação de tarefas;

10. acesso restrito;

11. auditoria interna.

 

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3432962 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: MPE-PR
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Em relação ao controle na administração pública, as contratações públicas deverão se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo com recursos de tecnologia da informação e ser subordinadas ao controle social, sujeitando-se a três linhas de defesa. Quais são os integrantes da terceira linha de defesa?

 

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3429224 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRN-8
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Quanto ao controle que o Poder Legislativo exerce sobre a Administração Pública, assinale a alternativa correta.

 

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3417590 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. Mondaí-SC

Com relação ao controle judicial dos atos da administração, assinale a alternativa correta:

 

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3417585 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. Mondaí-SC

Acerca do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas com relação às contas públicas, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal:

 

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3416374 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Considere o seguinte cenário:

Em determinada prefeitura, o setor de controle interno está realizando uma avaliação dos procedimentos relacionados à contratação de serviços terceirizados para a manutenção de espaços públicos. Durante a análise, são identificadas algumas irregularidades nos processos licitatórios realizados nos últimos anos, levantando suspeitas de possíveis atos de corrupção envolvendo servidores públicos e empresas contratadas.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma ação adequada do auditor fiscal de controle interno:

 

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3416356 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Relacione a coluna 1 com a coluna 2.

Coluna 1

(1) Identificação de riscos

(2) Avaliação de riscos

(3) Resposta aos riscos

Coluna 2

( ) Processo de determinar quais riscos podem afetar os objetivos da organização e expressar suas características.

( ) Processo de determinar a prioridade de riscos com base na análise de sua probabilidade e impacto.

( ) Processo de desenvolver opções e escolher ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos da organização.

Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

 

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3416351 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Sobre os controles internos na prevenção da corrupção, é INCORRETO afirmar que:

 

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3416348 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Como Auditor Fiscal de Controle Interno, você é responsável por implementar melhorias nos processos administrativos da prefeitura. Durante o mapeamento de um processo de licitação, identificou alguns gargalos que estão impactando negativamente na eficiência e eficácia do processo. Considerando essa situação, analise as seguintes afirmativas:

 

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3413860 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: FUNASG
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O controle externo constitui-se no conjunto de ações de controle exercido por uma estrutura organizacional formada por órgãos fiscalizadores das atividades e funcionamento dos entes públicos, com procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção dos atos.

(FERNANDES, 2016; MELLO, 2019.)

Constituem-se em órgãos que exercem o controle externo:
 

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