Foram encontradas 7.331 questões.
3541517
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
Provas:
O controle interno é o conjunto de procedimentos e
práticas que visam garantir a conformidade com as
normas e assegurar a eficácia das atividades na
administração pública. Analise qual(is) do(s) item(ns)
abaixo corresponde(m) a objetivo(s) do controle interno.
I.Contribui para a eficiência operacional da entidade.
II.Auxilia na prevenção de práticas antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
III.Torna as operações mais mecanicistas.
Assinale a alternativa CORRETA.
I.Contribui para a eficiência operacional da entidade.
II.Auxilia na prevenção de práticas antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
III.Torna as operações mais mecanicistas.
Assinale a alternativa CORRETA.
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3537045
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Provas:
O controle financeiro trata-se de uma prática de
monitoramento de um negócio sobretudo das entradas e
saídas no fluxo financeiro. Analise dos itens abaixo entre
Verdadeiro (V) ou Falso (F), quais correspondem a
resultados que um bom controle financeiro pode
favorecer.
(__)Otimizar o inventário de estoque.
(__)Discriminar receita e despesa.
(__)Viabilizar novos projetos.
(__)Identificar gargalos, oportunidades de economia e áreas que precisam de mais atenção.
A seguir assinale a alternativa com a ordem correta de cima para baixo.
(__)Otimizar o inventário de estoque.
(__)Discriminar receita e despesa.
(__)Viabilizar novos projetos.
(__)Identificar gargalos, oportunidades de economia e áreas que precisam de mais atenção.
A seguir assinale a alternativa com a ordem correta de cima para baixo.
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3537027
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Provas:
Na atuação da controladoria, a relação entre objetivos e
componentes é importante para garantir uma gestão
eficiente. Analise dos itens abaixo, qual descreve essa
relação.
I.Os componentes da controladoria, como planejamento, controle e avaliação, devem alinhar-se aos objetivos estratégicos da organização para otimizar recursos e melhorar a tomada de decisões.
II.Os objetivos da controladoria são exclusivamente financeiros e não influenciam os processos operacionais da organização.
III.Os objetivos da controladoria são secundários em relação às funções administrativas e não precisam ser considerados no desenvolvimento de relatórios.
Após análise, assinale a alternativa correta:
I.Os componentes da controladoria, como planejamento, controle e avaliação, devem alinhar-se aos objetivos estratégicos da organização para otimizar recursos e melhorar a tomada de decisões.
II.Os objetivos da controladoria são exclusivamente financeiros e não influenciam os processos operacionais da organização.
III.Os objetivos da controladoria são secundários em relação às funções administrativas e não precisam ser considerados no desenvolvimento de relatórios.
Após análise, assinale a alternativa correta:
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3537026
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Provas:
A controladoria desempenha importante papel na gestão
pública. Analise dos itens abaixo qual (quais)
corresponde (em) a descrição da aplicabilidade do
conceito da controladoria na gestão pública.
I.A controladoria atua como um suporte à tomada de decisões, fornecendo análises financeiras e monitorando a execução orçamentária para garantir eficiência e transparência.
II.A controladoria é responsável apenas pela auditoria externa das contas públicas, sem influenciar diretamente na gestão orçamentária.
III.A controladoria se limita a coletar dados financeiros e não desempenha um papel na accountability ou na prestação de contas ao cidadão.
Após análise, assinale a alternativa correta:
I.A controladoria atua como um suporte à tomada de decisões, fornecendo análises financeiras e monitorando a execução orçamentária para garantir eficiência e transparência.
II.A controladoria é responsável apenas pela auditoria externa das contas públicas, sem influenciar diretamente na gestão orçamentária.
III.A controladoria se limita a coletar dados financeiros e não desempenha um papel na accountability ou na prestação de contas ao cidadão.
Após análise, assinale a alternativa correta:
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3537025
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Provas:
Dentre as ações da controladoria, o trabalho no
direcionamento orçamentário por meio da coleta de
dados e do auxílio nas decisões estratégicas é sem
dúvida de suma importância. Assinale a alternativa
correspondente a essa função:
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3537024
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
Provas:
A controladoria trata-se de uma unidade administrativa
que desempenha várias funções numa organização.
Uma das funções corresponde ao procedimento de
minerar dados financeiros, como balanços patrimoniais,
fluxo de caixa e demonstrações financeiras, para auxiliar
na tomada de decisões. Assinale a alternativa
correspondente a essa função da controladoria:
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3536088
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Acesso
Orgão: Câm. Manaus-AM
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Acesso
Orgão: Câm. Manaus-AM
Provas:
O controle interno e externo na administração pública
são utilizados como mecanismo de busca da eficiência
operacional e organizacional. Assinale a alternativa
correspondente ao tipo de controle da administração
pública que resulta do escalonamento vertical dos
órgãos do Executivo, em que os inferiores estão
subordinados aos superiores.
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3536065
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Acesso
Orgão: Câm. Manaus-AM
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Acesso
Orgão: Câm. Manaus-AM
Provas:
O Tribunal de Contas da União (TCU) desempenha um
papel importante na fiscalização e controle da aplicação
dos recursos públicos no Brasil. Analise das afirmações
abaixo qual corresponde a uma atribuição do TCU:
I.Elaborar o orçamento anual da União.
II.Realizar auditorias e fiscalizações sobre a execução financeira e orçamentária do governo federal.
III.Promover a arrecadação de tributos federais.
É correto o que se afirma em:
I.Elaborar o orçamento anual da União.
II.Realizar auditorias e fiscalizações sobre a execução financeira e orçamentária do governo federal.
III.Promover a arrecadação de tributos federais.
É correto o que se afirma em:
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3534854
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cacoal-RO
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cacoal-RO
Provas:
A respeito do controle interno e da Controladoria-Geral da União (CGU), analise as afirmativas a seguir.
I. O sistema de controle interno, de acordo com o Art. 74 da Constituição Federal, deve ser mantido com a finalidade, entre outras, de avaliar a execução dos gastos públicos, tanto no que se refere à legalidade quanto em relação à eficácia e à eficiência da gestão pública.
II. O controle deve ser exercido em todos os níveis, compreendendo o controle interno primário, o controle pelos órgãos próprios de cada sistema e o controle pelos órgãos de auditoria.
III. A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.
Está correto o que se afirma em
I. O sistema de controle interno, de acordo com o Art. 74 da Constituição Federal, deve ser mantido com a finalidade, entre outras, de avaliar a execução dos gastos públicos, tanto no que se refere à legalidade quanto em relação à eficácia e à eficiência da gestão pública.
II. O controle deve ser exercido em todos os níveis, compreendendo o controle interno primário, o controle pelos órgãos próprios de cada sistema e o controle pelos órgãos de auditoria.
III. A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.
Está correto o que se afirma em
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3526599
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Campos Goytacazes-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Campos Goytacazes-RJ
Provas:
As funções básicas do Tribunal de Contas da União podem ser agrupadas da seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. Algumas das atuações assumem ainda o caráter pedagógico.
(BRASIL, 2019.)
Tendo em vista o exposto, a função sancionadora constitui-se em:
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