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Durante a realização de uma auditoria interna em uma
instituição pública, a equipe de auditoria identificou um
caso em que informações financeiras relevantes foram
omitidas intencionalmente por um gestor. Esse tipo de
situação pode ser considerado um exemplo de:
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Durante o planejamento das atividades de auditoria
interna em uma prefeitura municipal, a equipe identificou
a necessidade de alocar recursos adicionais para realizar
um trabalho mais abrangente e eficiente. Com base nesse
contexto, assinale a alternativa correta sobre a alocação de
recursos para o trabalho da auditoria.
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Durante uma auditoria interna em uma câmara municipal,
constatou-se que uma multa por atraso no pagamento de
impostos era calculada com juros compostos de 0,8% ao
mês. O valor original da multa era de R$ 10.000,00 e o
atraso era de 9 meses. Qual o valor total da multa
considerando os juros compostos?
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Uma equipe de auditoria interna de um município realizou
uma auditoria nos processos de aquisição de materiais de
escritório. Durante a análise, foram identificadas
irregularidades em 30% dos pedidos de compra, que
resultaram em pagamentos indevidos. Se o valor total dos
pedidos de compra analisados foi de R$ 500.000, qual foi o
montante dos pagamentos indevidos?
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Durante uma auditoria interna em uma entidade pública, o
auditor identificou um indício de irregularidade em um
processo licitatório. Ao investigar mais a fundo, o auditor
constatou que um dos servidores envolvidos no processo
possui relação de parentesco com o proprietário de uma
das empresas participantes da licitação. O auditor precisa
tomar uma decisão sobre o encaminhamento dessa
situação. Considerando a ética e as normas de conduta do
auditor, qual seria a ação mais adequada?
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Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.
(__) No contexto da prevenção e do combate à corrupção, os controles internos exercem um papel crucial na identificação, mitigação e monitoramento de riscos, bem como na promoção da transparência e da responsabilidade na administração pública.
(__) A auditoria interna atua exclusivamente na análise dos registros contábeis e ações de combate à corrupção.
(__) A segregação de funções é uma estratégia importante para prevenir e detectar fraudes e desvios de recursos que envolve a separação de atividades-chave, de forma que nenhuma pessoa tenha controle completo sobre um processo ou transação.
A sequência CORRETA é:
(__) No contexto da prevenção e do combate à corrupção, os controles internos exercem um papel crucial na identificação, mitigação e monitoramento de riscos, bem como na promoção da transparência e da responsabilidade na administração pública.
(__) A auditoria interna atua exclusivamente na análise dos registros contábeis e ações de combate à corrupção.
(__) A segregação de funções é uma estratégia importante para prevenir e detectar fraudes e desvios de recursos que envolve a separação de atividades-chave, de forma que nenhuma pessoa tenha controle completo sobre um processo ou transação.
A sequência CORRETA é:
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Durante uma auditoria de folha de pagamento, um auditor
identificou que um servidor está recebendo um salário
superior ao previsto em lei. Nesse caso, o auditor deve
recomendar:
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Durante uma auditoria de processos administrativos, um
auditor identificou uma falha na segregação de funções.
Qual é o risco associado a essa falha?
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Qual é o objetivo principal da Auditoria Interna na área
municipal?
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No processo licitatório em que por razões de ordem
técnica autoriza a indicação de determinada marca do
produto a ser adquirido, ou quando se fazem exigências de
habilitação indispensáveis à execução de um determinado
contrato ou se especificam características de um produto,
são situações que constituem exceção ao:
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