Foram encontradas 7.325 questões.
1325174
Ano: 2011
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
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Segundo o Decreto Estadual Nº 3148/80, é competente para o desempenho do Controle Interno no âmbito do Poder Executivo:
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1324049
Ano: 2011
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
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No tocante aos aspectos do controle interno, a verificação do mérito do ato, incluindo sua moralidade e adequação quanto aos fins do Estado, pode ser classificada como verificação de:
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1320082
Ano: 2011
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CEPERJ
Orgão: CGE-RJ
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O instrumento elaborado pela equipe de auditoria e que fornece elementos para a confecção de relatórios preliminares a serem encaminhados ao gestor denomina-se:
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1315840
Ano: 2011
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Cianorte-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Cianorte-PR
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Quanto as Atividades do Sistema de Controle Interno assinale a alternativa correta:
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Quanto aos componentes de controles internos definidos pelo COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission que podem ser aplicados ao setor público, assinale a alternativa CORRETA.
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Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, no âmbito do Controle Externo Federal, compete
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Conforme Regimento Interno, o Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições, utiliza-se de instrumentos de fiscalização. Dentre outros, são instrumentos de fiscalização:
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Aqueles que, estipendiados ou não pelos cofres públicos, e que, por ação ou omissão, derem causa a perda, subtração, extravio ou estrago de valores, bens e materiais da União pelos quais sejam responsáveis, sujeitam-se à atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal mediante processo de
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Os resultados dos trabalhos de auditoria realizados pelo Sistema de Controle Interno Federal, são levados ao conhecimento das autoridades competentes na forma de
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No Sistema de Controle Interno Federal, os procedimentos de auditoria que visam à obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábil e administrativos da entidade são denominados:
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