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Foram encontradas 7.331 questões.

1121324 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ADM&TEC
Orgão: Pref. Serra Talhada-PE
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Leia as afirmativas a seguir:
I. O parecer dos auditores sobre os demonstrativos contábeis é elemento fundamental na extensão que se traduz em sinônimo de confiabilidade às informações prestadas.
II. A administração de uma instituição tem o dever de apresentar e divulgar as demonstrações contábeis adequadas e esclarecedoras de acordo com a legislação vigente.
Marque a alternativa CORRETA:
 

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É uma das finalidades do controle interno, dentro da administração pública:

 

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1098979 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: Câm. Santa Bárbara-MG
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Os municípios devem enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dados sobre os instrumentos de planejamento e das informações orçamentárias, financeiras, contábeis, operacionais e patrimoniais.
Sobre a remessa dessas informações, é correto afirmar que
 

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1098978 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: Câm. Santa Bárbara-MG
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O controle interno tem como objetivo dar suporte ao sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público.
Com relação ao controle interno, considere as afirmativas a seguir.

I. O controle interno deve ser exercido em todos os níveis da entidade do setor público, compreendendo: (1) a preservação do patrimônio público; (2) o controle da execução das ações que integram os programas; (3) a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.
II. O controle interno contábil está relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. III. Procedimentos de controle são a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil. IV. Procedimentos de prevenção são medidas visam à identificação, concomitante ou posteriormente, de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil.
Estão incorretas as afirmativas
 

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1098977 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: Câm. Santa Bárbara-MG
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Entre as atribuições do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), está a de apreciar as contas prestadas anualmente pelos prefeitos e sobre elas emitir parecer.


Sobre a fiscalização e o controle das contas dos prefeitos municipais pelo TCE-MG, é correto afirmar que

 

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Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, o controle externo é aquele exercido por um poder sobre os atos administrativos praticados por outro poder. Assim, pode-se afirmar que é um exemplo de controle externo:

 

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1095059 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Na Lei do Orçamento, observam-se algumas características do controle externo. Assinale a alternativa que não faz parte do controle externo no setor público.
 

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O Tribunal de Contas do Estado Alfa, único ali existente, ao analisar o ato de concessão de pensão por morte a Maria, viúva do servidor público municipal Carlos, identificou ilegalidade na contagem do tempo de contribuição. Em razão disso, determinou o retorno do respectivo processo administrativo ao órgão de origem e fixou prazo para a sua correção.

À luz da sistemática constitucional, a conduta do Tribunal de Contas do Estado Alfa está

 

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As opções a seguir apresentam exemplos da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), à exceção de uma. Assinale-a.
 

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Um Município em crise financeira, sem conseguir arcar com os salários de seus servidores, decide realizar a compra, já prevista na Lei Orçamentária Anual, de uma frota de carros de luxo para os secretários municipais.

Com base nos focos de fiscalização pertinentes ao controle externo, esse tipo de ato deveria ser analisado sob a perspectiva da

 

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