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De acordo com CAVALHEIRO e FLORES, sobre a organização do controle interno, analisar os itens abaixo:

I. Os principais problemas no combate à fraude e à corrupção começam a partir da inexistência ou ineficiência do controle interno, se consolidam nas eventuais falhas do controle externo e na generalização da ideia da impunidade.

II. O controle interno é um instituto já previsto na estrutura da administração pública, com sede constitucional, declinando que, ao Poder Legislativo incumbiu-se o controle interno, enquanto o externo foi atribuído ao Poder Executivo.

III. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a exigência específica da obrigatoriedade da participação do responsável pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal, consolidando a ideia de ser o controle interno um instrumento fundamental em toda a estrutura da administração pública.

Está(ão) CORRETO(S):

 

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1292352 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Analisar a sentença abaixo:

Há uma igualdade de identidade e igualdade conceitual entre organização dos controles internos e auditoria; ambos se confundem (1ª parte). Antes de ser meio de fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado da legalidade dos atos de administração que estão sendo praticados e da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de desvios ou rumos da sua administração (2ª parte).

A sentença está:

 

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1292351 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Sob a perspectiva do papel do controle interno na Administração Pública, assinalar a alternativa CORRETA:

 

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Em conformidade com a Lei Municipal nº 8.111/2016, analisar os itens abaixo:

I. Somente o Agente de Controle Interno é parte legítima para denunciar irregularidades ao Sistema de Controle Interno do Município.

II. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central ou dos Órgãos Setoriais de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilização administrativa, sem prejuízo das ações cíveis e penais cabíveis.

 

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Segundo a Lei Municipal nº 8.111/2016, os servidores integrantes da Unidade Central de Controle Interno realizarão permanentemente as suas funções e reunir-se-ão:

 

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Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Na definição da equipe do trabalho de auditoria, poderá ser considerada a utilização de não pertencentes ao quadro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

 

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De acordo com a função da auditoria na contabilidade pública, analisar os itens abaixo:

I. Verificar o cumprimento das obrigações, da execução dos programas e a veracidade das informações geradas pela contabilidade.

II. Analisar o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a realização das despesas, formando a contabilidade financeira da entidade.

III. Com a auditoria é possível prevenir danos ou prejuízos ao patrimônio da entidade.

Está(ão) CORRETO(S):

 

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1292296 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

De acordo com os objetivos do controle interno, analisar os itens abaixo:

I. Salvaguardar os ativos contra roubo, perdas ou desperdícios.

II. Apurar, ao final do trabalho, se a receita e a despesa realizadas estavam de acordo com as previstas.

III. Promover a eficiência operacional e assegurar a legitimidade dos passivos.

Está(ão) CORRETO(S):

 

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Em relação à Lei Municipal nº 8.111/2016, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O agente público que, por , causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central ou dos Órgãos Setoriais de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilização administrativa, prejuízo das ações cíveis e penais cabíveis.

 

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De acordo com a Lei Municipal nº 8.111/2016, analisar a sentença abaixo:

São garantias dos servidores da Unidade Central do Controle Interno a dependência profissional para o desempenho das suas atividades na administração direta e indireta, o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno e a existência de subordinação hierárquica entre os servidores integrantes da Unidade Central de Controle Interno (1ª parte). Os servidores da Unidade Central de Controle Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do Exercício de suas funções, utilizando-os, inclusive, para a coordenação, normatização e fiscalização, sem pena de responsabilidade (2ª parte).

A sentença está:

 

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