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Caso a data fim para entrega da prestação de contas de um projeto não conste do contrato com a Spcine, deve ser considerado como prazo:
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Entre os requisitos necessários para o desempenho da função da Controladoria, podem-se elencar os que são apresentados a seguir, EXCETO:
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Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as responsabilidades e as atividades básicas do Controller com suas respectivas características.
(1) Planejamento
(2) Controle
(3) Informação
(4) Contabilidade
( ) Estabelecer e manter um propósito para as operações consistentes com os objetivos e as metas da companhia, a curto e a longo prazo, que deve ser analisado e revisado constantemente, comunicado aos vários níveis de gerência por meio de um apropriado sistema de comunicação.
( ) Preparar, analisar e interpretar os resultados financeiros para serem utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisão, avaliar os dados, tendo como referência os objetivos das unidades e da companhia; preparar as informações para uso externo para que atendam às exigências do governo, aos interesses dos acionistas, das instituições financeiras, dos clientes e do público em geral.
( ) Desenvolver e revisar constantemente os padrões de avaliação de desempenho para que sirvam como guias de orientação aos outros gestores no desempenho de suas funções, assegurando que o resultado real das atividades esteja em conformidade com os padrões estabelecidos.
( ) Delinear, estabelecer e manter o sistema de contabilidade geral e de custos em todos os níveis da empresa, inclusive em todas as divisões, mantendo registros de todas as transações financeiras nos livros contábeis de acordo com os princípios de contabilidade e com as finalidades de controle interno.
A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
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As alternativas abaixo apresentam conteúdos referentes à gestão de riscos.
Assinale a alternativa correta.
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Sobre o relatório de Auditoria Interna, é INCORRETO afirmar que
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Considere as seguintes afirmações no que se refere à Auditoria Interna.
I - A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.
II - A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios.
III - A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, informando a entidade, de forma verbal ou por escrito, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.
Quais estão corretas?
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De acordo com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por _______ de membros independentes ou por pelo menos _______, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas ________, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
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O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (2015), do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, identifica as seguintes classes de Conselheiro de Administração:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Legalle
Orgão: Pref. Hulha Negra-RS
A respeito da Fiscalização Pública de Natureza Contábil, Financeira e Orçamentária, abrangida na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo.
I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma desintegrada, sistema de controle intemo para, dentre outras finalidades, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual.
Il. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Ill. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou legalidade, poderão abster-se de comunicar ao Tribunal de Contas da União, sem nenhum risco de pena e/ou responsabilização.
Está(ão) CORRETA(S):
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBAM
Orgão: Pref. Paty Alferes-RJ
Em auditoria, o resultado da comparação entre um critério preestabelecido pela equipe durante a fase de planejamento e a condição real encontrada durante a realização de exames, comprovada por evidências, é conceituado como:
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