Magna Concursos

Foram encontradas 7.483 questões.

4186957 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFT
Orgão: UFT
Provas:
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021 (que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal), o conteúdo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), dentre outros quesitos, deve obrigatoriamente abordar:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4186026 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Tremembé-SP
Provas:

Foi apresentada proposta de emenda constitucional à Constituição Estadual visando à criação de um Tribunal de Contas dos Municípios, inserido na estrutura do Estado.

Acerca do caso hipotético, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4185538 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Legalle
Orgão: Pref. Rio das Antas-SC
Provas:
As contas anuais de determinado Município foram submetidas ao controle institucional prevlsto constitucionalmente. O parecer técnico indicou irregularidades na execução financeira e o Poder Legislativo iniciou procedimento proprio. De acordo com a Constituição Federal e com o sistema constitucional de fiscalização municipal, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) O controle externo integra mecanismo constitucional de fiscalização.
( ) O controle interno exclui a atuação de orgãos externos.
( ) A fiscalização municipal envolve legalidade e legitimidade.
Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4185061 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Legalle
Orgão: Pref. Rio das Antas-SC
Provas:
Qual órgão acompanhará, por meio de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, e constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá a esse mesmo órgão aplicar as medidas previstas em lei?
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4184387 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. São Martinho-RS
Provas:
A auditoria interna exerce papel relevante no aprimoramento dos controles organizacionais e na avaliação da eficiência dos processos administrativos e contábeis das entidades. Conforme as disposições da NBC TI 01 – Auditoria Interna, aprovada pela Resolução CFC nº 986/03, assinale a alternativa correta.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4184372 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. São Martinho-RS
Provas:
Acerca da auditoria governamental, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Os papéis de trabalho devem evidenciar os procedimentos executados e fundamentar as conclusões da auditoria.
( ) Achados de auditoria podem decorrer de falhas de economicidade, eficiência ou controle interno.
( ) Testes substantivos possuem relação com a obtenção de evidências acerca da suficiência e da validade das informações auditadas.
( ) O parecer de auditoria independe das evidências obtidas durante os trabalhos executados.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4180296 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Select
Orgão: Câm. Iepê-SP
Provas:
De acordo com o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, os sistemas de controle interno exercem funções específicas. Sobre as finalidades desses sistemas, assinale a alternativa correta. 
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4179770 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: MPE-AL
No contexto do gerenciamento de riscos na administração pública, a gestão de riscos
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4178921 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Câm. Morro Fumaça-SC
Provas:
Um município instituiu uma Controladoria Geral e surgiu dúvida sobre a natureza de suas atribuições, especialmente quanto à sua atuação junto ao Prefeito e à distinção em relação às funções do ordenador de despesas. Com base no conceito de controladoria aplicada à gestão pública, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a posição institucional e as funções da controladoria municipal nessa situação.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
4178917 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Câm. Morro Fumaça-SC
Provas:
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.135, de 21 de novembro de 2008, aprovou a NBC-T 16.8, que estabelece referenciais para o controle interno nas entidades do setor público. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(   ) A NBC-T 16.8 define controle interno como o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de salvaguardar seus ativos, garantir a conformidade com a legislação, promover a eficiência operacional e estimular a aderência às políticas definidas para o setor.
(   ) Nos termos da NBC-T 16.8, a responsabilidade pela implementação e manutenção do controle interno compete exclusivamente ao órgão central de controladoria do ente público, não alcançando os gestores das unidades orçamentárias, que apenas executam as diretrizes por ele estabelecidas.
(   ) A NBC-T 16.8 dispõe que o controle interno deve ser estruturado de forma a prever apenas os controles preventivos, sendo os controles detectivos e corretivos considerados redundantes e, por isso, incompatíveis com os princípios de economicidade na gestão pública 
(   ) A Constituição Federal de 1988 determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas