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Foram encontradas 1.086 questões.

4058882 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

Os controles internos são acompanhados pela própria organização, mediante uma unidade que integra a sua estrutura administrativa, visando proporcionar segurança absoluta em relação à consecução dos objetivos finalísticos de cada unidade gestora.

 

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4058881 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

Os objetivos dos controles internos limitam-se a duas categorias, quais sejam, a operacional, relacionada à eficácia das operações da organização, e a de conformidade, associada ao cumprimento de leis e regulamentações.

 

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4058880 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

As limitações dos controles internos podem ser resultado de erros humanos, como julgamento falho e tendencioso, ou simples enganos.

 

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4058879 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

As atividades de controle, a avaliação de riscos e as atividades de monitoramento estão entre os componentes dos controles internos.

 

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4058878 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Para verificar a adequação dos controles, a equipe de auditoria pode executar diversos procedimentos, entre os quais se incluem a verificação de documentos e a realização de entrevistas com pessoas internas e externas à entidade.

 

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4058877 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Para testar o funcionamento dos controles, a equipe deve realizar testes substantivos.

 

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4058876 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A avaliação mencionada no caso em apreço é do tipo operacional.

 

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4058875 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Na situação hipotética em questão, não é necessário que o registro da revisão dos papéis de trabalho, bem como a indicação de quem os revisou e de quando o fez, sejam incluídos em cada papel de trabalho individualmente.

 

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4058874 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Um dos propósitos da atividade de auditoria interna governamental é auxiliar a organização pública a melhorar a eficácia dos processos de governança.

 

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4058873 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Ao usar técnicas de amostragem estatística em uma auditoria, o auditor deve fazê-lo de modo que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada.

 

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