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Foram encontradas 120 questões.

2879790 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Após a emissão do relatório final, inicia-se uma nova fase no processo de auditoria interna, que é o acompanhamento da implementação das ações corretivas. Para essa fase, a área ou setor auditado e responsável pelas ações corretivas deve

 

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2879789 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Durante a execução de primeira auditoria no processo de contas a pagar, o auditor interno da empresa X verificou que existiam dois problemas relacionados ao processo:

!$ ullet !$ contas pagas em duplicidade ou com valores incorretos;

!$ ullet !$ fornecedores inexistentes registrados no contas a pagar.

Para encontrar os dois problemas relacionados ao processo de contas a pagar, o auditor precisou executar, no mínimo, alguns procedimentos de auditoria, como os que devem ser analisados a seguir.

I - Abertura analítica do saldo registrado no contas a pagar.

II - Envio de cartas de circularização para os fornecedores.

III - Contagem de caixa.

IV - Contagem física dos estoques.

V - Conferência e inspeção física de documentos.

Estão corretos APENAS os procedimentos

 

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2879788 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O envio de cartas de circularização para os clientes de uma empresa é um procedimento de auditoria, utilizado para confirmação do

 

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2879787 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Um auditor, ao iniciar a avaliação dos controles internos em um processo que, pela primeira vez, está sendo auditado, deve proceder de várias formas. Nessa perspectiva, analise os procedimentos a seguir.

I - Emitir um parecer conclusivo em relação ao processo avaliado.

II - Realizar o levantamento completo do processo.

III - Analisar os riscos e os controles relacionados ao processo.

IV - Realizar um levantamento histórico das pessoas envolvidas no processo desde sua criação.

V - Verificar a eficácia dos controles internos quanto à garantia dos objetivos propostos no processo.

Estão corretos APENAS os procedimentos

 

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2879786 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O documento de trabalho que contém a relação dos procedimentos de auditoria que serão executados, o responsável pela execução de cada procedimento e uma coluna para inserção de referências e comentários é denominado

 

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2879785 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Os papéis de trabalho são ferramentas muito valiosas durante a execução do processo de auditoria, pois são os documentos que

 

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2879784 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A atividade de auditoria interna deve avaliar a adequação e a eficácia dos controles, abrangendo a governança, as operações e os sistemas de informação. Esta avaliação deve assegurar que os controles internos garantam uma série de medidas, EXCETO

 

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2879783 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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As atividades de auditoria interna e de auditoria externa muitas vezes são executadas simultaneamente dentro das Companhias, porém essas atividades possuem objetivos diferentes. Nas Companhias de capital aberto, o principal objetivo da auditoria externa é

 

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2879782 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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De acordo com as normas internacionais de auditoria interna publicadas pelo IIA (The Institute of Internal Auditors), as normas de atributos estão relacionadas às

 

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2879781 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Atualmente, a auditoria interna é uma atividade de grande importância dentro das organizações não só pelo fato de ser exigida por lei, mas também por

I - ser uma atividade de avaliação independente que assessora a alta gestão da empresa;

II - visar à avaliação da eficácia dos sistemas de controle e procedimentos operacionais;

III - verificar o devido cumprimento das normas internas e externas;

IV - emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, publicadas no final do exercício;

V - executar a fiscalização tributária na empresa, emitindo autuações, quando necessário.

Correspondem a aspectos que conferem importância à auditoria interna as proposições

 

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