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Foram encontradas 70 questões.

86979 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O gerenciamento dos riscos é fundamental na estrutura de controles internos para que os objetivos da companhia sejam atingidos de uma forma eficaz e para que perdas inesperadas sejam evitadas. Em relação à gestão de riscos, analise as afirmativas abaixo.

I - Os métodos de identificação dos riscos devem ser desenvolvidos pela alta administração, apoiada pelo Conselho Fiscal.

II - Os riscos podem ser avaliados quanto ao impacto financeiro e à probabilidade de ocorrência.

III - A matriz de risco é uma das ferramentas utilizadas no gerenciamento dos riscos.

IV- O monitoramento dos riscos deve ser realizado pela auditoria independente.

V - Levantamentos históricos e questionários sobre eventos de riscos são métodos de identificação eficazes utilizados no gerenciamento de riscos.

Estão corretas APENAS as afirmativas

 

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86978 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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As normas internacionais de auditoria interna publicadas pelo IIA (The Institute of Internal Auditors) estão divididas em três grupos: Normas de Atributos, Normas de Desempenho e Normas de implantação. A atividade de Planejamento é uma Norma de Desempenho ligada ao gerenciamento da atividade de auditoria interna, e estabelece que o(a)

 

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86977 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Em um teste no processo de contas a receber de clientes, quais procedimentos de auditoria podem ser utilizados para verificar se as vendas realizadas foram provisionadas contabilmente como valores a receber e se a quitação ocorreu conforme os valores e os prazos envolvidos?

 

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86976 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Em uma auditoria de processo, é importante que o auditor realize a avaliação dos controles internos passando pelas fases de levantamento do processo, análise dos controles internos e verificação da conformidade dos processos e eficácia dos controles adotados. Nas fases de análise e verificação da eficácia dos controles internos, o auditor deverá avaliar se as(os)

 

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86975 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Para que uma auditoria agregue valor ao processo auditado é necessário que ela esteja suportada por papéis de trabalho, preparados pelo auditor durante seu trabalho de revisão. Os papéis de trabalho utilizados em um trabalho de auditoria interna

I - devem ser escritos em códigos e tiques de auditoria para resguardar a confidencialidade dos dados;

II - podem ser utilizados como ferramenta para elaboração das demonstrações contábeis;

III - devem ser identificados com o nome do auditor, data base da auditoria e indicação do processo auditado, procedimentos efetuados, documentos analisados e conclusão do auditor;

IV - devem relatar a opinião do auditor que realizou o trabalho anterior no mesmo processo auditado;

V - precisam ser escritos de forma clara e objetiva, de modo a permitir o fácil entendimento do processo auditado por uma pessoa que não participou do processo.

Estão corretas APENAS as afirmativas

 

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86974 Ano: 2008
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Com o crescimento do volume de negócios e das normas legais, as Companhias sentiram a necessidade de dar maior ênfase aos procedimentos internos e instituir um setor de Auditoria Interna que fosse além dos testes realizados pela Auditoria Externa.

Com relação às principais diferenças entre a Auditoria Interna e a Externa, analise as afirmativas abaixo.

I - O auditor externo não possui vínculo empregatício com a empresa auditada, enquanto que o auditor interno é empregado da empresa auditada.

II - O principal objetivo da auditoria externa é emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis, já a auditoria interna executa a auditoria contábil e operacional, como revisão de procedimentos e normas internas.

III - O relatório emitido pelos auditores externos deve conter notas sobre os testes realizados pelos auditores internos com suas conclusões, sendo que o contrário não ocorre.

IV - A auditoria externa está interessada em erros que possam alterar de maneira substancial as informações das demonstrações contábeis, enquanto a auditoria interna realiza testes buscando possíveis falhas operacionais nos procedimentos internos.

Estão corretas APENAS as afirmativas

 

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86973 Ano: 2008
Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A Lei das Sociedades por Ações, juntamente com instruções e orientações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), determina que as companhias abertas devem apresentar proposta à Assembléia Geral Ordinária com a destinação do lucro líquido do exercício. Segundo a legislação citada, o lucro líquido do exercício poderá ser destinado para

I - constituição da reserva legal;

II - pagamento de dividendos;

III - constituição de reservas de provisões financeiras;

IV - retenção de lucros;

V - compra e valorização de ativos.

Estão corretas APENAS as destinações

 

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86972 Ano: 2008
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Companhia WWW – Balanço 31/12/2007 (em reais)

Ativo

Passivo

Circulante

Caixa e Bancos

Clientes

!$ \quad !$

Não Circulante

Imobilizado

Clientes

!$ \quad !$

!$ \quad !$

!$ \quad !$

Ativo Total

!$ \quad !$

600,00

180,00

!$ \quad !$

!$ \quad !$

200,00

300,00

!$ \quad !$

!$ \quad !$

!$ \quad !$

1.280,00

Circulante

Fornecedores

Financiamentos

!$ \quad !$

Não Circulante

Financiamentos

!$ \quad !$

Patrimônio Líquido

Capital Social

!$ \quad !$

Passivo Total

!$ \quad !$

240,00

200,00

!$ \quad !$

!$ \quad !$

400,00

!$ \quad !$

!$ \quad !$

540,00

!$ \quad !$

1.280,00

De acordo com o balanço apresentado acima e com o índice de liquidez corrente, qual é o resultado da análise realizada em relação à capacidade da Companhia WWW de honrar seus compromissos de curto prazo?

 

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86971 Ano: 2008
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A internacionalização dos mercados de capitais tem aumentado significativamente o interesse sobre os diferentes modelos contábeis. No Brasil, as empresas que têm suas ações negociadas no novo mercado ou no Nível II da Bovespa devem elaborar suas demonstrações financeiras no(s) padrão(ões)

 

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86970 Ano: 2008
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A demonstração dos fluxos de caixa indicará as alterações ocorridas durante o exercício no saldo das disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa) das empresas, e será segregada em três fluxos: operacional, de investimento e de financiamento, podendo ser elaborada pelos métodos direto e indireto. Na elaboração dos fluxos de caixa pelo método direto, as empresas devem

 

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