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461023 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: FCC
Orgão: MPE-PE
O auditor independente, ao planejar a auditoria, deve considerar, enquanto informações e condições:
 

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461022 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: FCC
Orgão: MPE-PE

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, os papéis de trabalho integram um processo organizado de registro de evidência da auditoria. Ante ao exposto, considere as seguintes assertivas:

I. Os papéis de trabalho destinam-se a ajudar, pela análise dos documentos de auditorias anteriores ou pelos coligidos quando da contratação de uma primeira auditoria, no planejamento e na execução da auditoria.

II. A extensão dos papéis de trabalho é assunto de julgamento profissional, visto que não é necessário nem prático documentar todas as questões de que o auditor trata.

III. A natureza do trabalho, a natureza e condições dos sistemas contábeis e de controle interno da entidade, são alguns dos fatores que podem afetar a forma e o conteúdo dos papéis de trabalho.

É correto o que consta em

 

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461021 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: FCC
Orgão: MPE-PE

Em relação à discriminação e ao conteúdo dos elementos básicos do parecer do auditor independente, é INCORRETO afirmar:

 

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461020 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: FCC
Orgão: MPE-PE

É regra e princípio, em relação à profissão do auditor independente, conforme as normas Brasileiras de Contabilidade:

 

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444832 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

Na maioria dos países onde existe, o sistema de controle externo é levado a termo ou pelos Tribunais de Contas (Cortes de Contas) ou pelas Auditorias-Gerais. Nesse contexto, considerando as principais distinções entre esses dois modelos de controle, assinale a opção que indica a correta relação entre as colunas:

1) Tribunais de Contas

2) Auditorias-Gerais

( ) São órgãos colegiados.

( ) Podem ter poderes jurisdicionais.

( ) Podem estar integrados ao Poder Judiciário.

( ) Proferem decisões monocráticas.

 

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444805 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor interno ao realizar o processo de avaliação das rotinas a seguir, constata que

I. uma nota fiscal de compras de material de escritório, que o analista contábil havia guardado em sua gaveta para posterior registro, não foi lançada;

II. em virtude de problemas no setor de faturamento da empresa, o gerente de logística, que tinha urgência em realizar a entrega da mercadoria a um cliente especial, utilizou uma nota fiscal de um outro cliente que já havia recebido a mercadoria com a mesma especificação e quantidade para atender essa urgência;

III. o gerente de tecnologia da informação, por solicitação do departamento de contabilidade, ajustou o sistema de estoques para que, todas as vezes em que o saldo de mercadorias no sistema estiver abaixo da quantidade vendida, sejam baixados somente os itens existentes no sistema.

Com base nas considerações anteriores e de acordo com as definições convencionadas de fraude e erro, podemos afirmar que houve, respectivamente

 

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444801 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor, ao determinar a amostra a ser selecionada, deve considerar:

 

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444721 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor do Tribunal de Contas da União, somente com base na verificação de que a entidade auditada possui objetivos claros, orçamento adequado aos seus objetivos e a não-existência de possibilidade de comprometimento de suas atividades, pode afirmar que

 

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444715 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

No processo de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, uma das metodologias utilizadas para apresentação dos dados coletados, são modelos analíticos. Assim, o modelo de Marco Lógico

 

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444713 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor do Tribunal de Contas da União, ao analisar uma área de licitações de contratos, com relação a se os controles internos, desta área, garantem o controle a um custo mínimo, estará efetuando uma avaliação de

 

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