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3619809 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Assinale a opção em que é corretamente denominado, de acordo com o Código de Ética do IPPF, o princípio que enfatiza que auditores internos devem evitar qualquer influência indevida.
 

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3619808 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
De acordo com a Norma 1100 do IPPF, a independência da auditoria interna pode ser comprometida quando
 

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3619807 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Conforme a Norma 1300 do IPPF, o Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade tem por objetivo
 

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3619806 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Conforme as normas do IPPF relativas a técnicas e procedimentos de auditoria, quando os auditores internos identificarem uma deficiência significativa em controles internos, eles deverão
 

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3619805 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Com base na Norma 2130 do IPPF, assinale a opção em que é citada a técnica de auditoria mais indicada para verificar se um controle interno está sendo executado conforme o projetado.
 

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3619804 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
No Código de Ética do IPPF, o princípio que preceitua que auditores internos ajam com honestidade e responsabilidade denomina-se
 

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3619803 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Conforme a Norma 2200 do IPPF, os auditores internos que identificarem riscos significativos durante o planejamento deverão
 

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3619802 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
De acordo com a Norma 2400 do IPPF, o objetivo dos relatórios de auditoria é
 

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3619801 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEBRAE
Conforme a Norma 2130 do IPPF (International Professional Practices Framework), o objetivo principal dos controles internos é
 

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3617503 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. São José do Cedro-SC
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A auditoria envolve a avaliação e exame das demonstrações financeiras de uma organização, seus processos e controles internos. Uma das ações do auditor é a revisão de documentos fiscais como notas fiscais, livros fiscais e declarações de impostos, para garantir que a organização está cumprindo com suas obrigações tributárias (como ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros impostos) de acordo com a legislação aplicável. Assinale a alternativa correspondente a este tipo de análise documental para a auditoria.

 

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