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848877 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: EPE
Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias e dos direitos e haveres da União está entre as atribuições da(o)
 

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848876 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: EPE
Durante um trabalho de auditoria, um auditor examinou um conjunto de instrumentos financeiros de uma entidade, para os quais não foram apresentadas as análises de riscos. O auditor considerou o fato relevante devido ao montante de recursos envolvidos, de forma que o desfecho das operações com instrumentos financeiros pode afetar significativamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Como não houve certeza quanto ao desfecho das operações, o auditor deve emitir um parecer
 

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839380 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: CONTEMAX
Orgão: COREN-PB
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Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho. Com relação as estes papeis pode-se afirmar que:
 

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826886 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: CETRO
Orgão: IF-PR
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Sobre amostragem estatística, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Quando da determinação do tamanho da amostra, o auditor deve considerar o risco de amostragem, considerando apenas os erros esperados, descartando os toleráveis.
( ) Risco de subavaliação de confiabilidade é o risco que, embora o resultado da aplicação de procedimentos de auditoria sobre a amostra não seja satisfatório, o restante da população possui menor nível de erro do que aquele detectado na amostra.
( ) Para que a conclusão do auditor, utilizando uma amostra, seja corretamente planejada para aplicação à população, é necessário que a amostra seja representativa da população e que todos os itens da população tenham oportunidade idêntica de serem selecionados.
( ) Risco de rejeição incorreta está relacionado a Teste de Observância.
 

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826885 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: CETRO
Orgão: IF-PR
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Dos princípios básicos de um sistema de controle interno, assinale a alternativa que apresenta as atribuições dos funcionários ou setores internos de uma instituição que devem ser definidos, preferencialmente, por escrito, por meio de manuais internos.
 

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820988 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PROCEMPA
Um auditor planejava entregar um parecer com opinião sem ressalvas em relação à auditoria de 2010 de determinada entidade, em 01 de fevereiro de 2011. Essa entidade costuma gerar uma receita substancial no mercado externo.
No mês de janeiro, houve uma elevada valorização do real em relação ao dólar. No entanto, não havia risco de descontinuidade da empresa.

Nesse caso, em relação às demonstrações contábeis de 2010, o auditor
 

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820987 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PROCEMPA
Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade.

Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.
 

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820986 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PROCEMPA
Em relação à amostragem estatística, assinale a afirmativa correta.
 

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820985 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PROCEMPA
Em 2013, uma entidade possuía um terreno contabilizado por R$ 1.000,00 em seu balanço patrimonial. Este era utilizado como depósito. No ano seguinte, houve a desvalorização do terreno para R$ 600,00 e a diminuição do fluxo de caixa futuro. A entidade, erradamente, não reconheceu a redução.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que indica o erro constatado por meio da auditoria do ativo e o efeito que esse erro pode trazer.
 

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820984 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PROCEMPA
Em relação ao exercício da auditoria interna, o auditor interno deve
 

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