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Foram encontradas 13.956 questões.

2177189 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

Em seu relatório, o auditor incluiu um parágrafo que trata de um assunto não apresentado e nem divulgado nas demonstrações contábeis da empresa. De acordo com seu julgamento, o assunto é relevante para o entendimento dos usuários em relação às suas responsabilidades. Assinale a opção que indica o parágrafo incluído pelo auditor.

 

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2177188 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

O auditor deve incluir em seu relatório uma seção com o título “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Assinale a opção que indica o objetivo que o auditor deve declarar nessa seção.

 

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2177187 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

O auditor conclui que não é possível obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião e que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados. Nesse caso o auditor deve expressar

 

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2177186 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

De acordo com a NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, o relatório do auditor deve ser por escrito. No relatório, a seção “Base para Opinião” deve conter

 

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2177185 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

Em relação à característica da informação no processo de Auditoria Interna, é correto afirmar que

 

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2177184 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: IMBEL

Os procedimentos da Auditoria Interna incluem testes de observância e testes substantivos, que permitem, ao auditor interno, obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e suas recomendações à administração da entidade. Em relação aos procedimentos da auditoria interna, assinale a afirmativa correta.

 

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2173240 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: UniFil
Orgão: Pref. Leópolis-PR
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Os auditores independentes devem implantar e manter regras e procedimentos de supervisão e controle interno de qualidade, que garantam a qualidade dos serviços executados. Sobre essa supervisão e controle de qualidade, assinale a alternativa correta.

 

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2173239 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: UniFil
Orgão: Pref. Leópolis-PR
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Os auditores internos realizam o estudo e avaliação dos sistemas contábeis e de controle interno, com objetivos variáveis e de acordo com os objetivos designados pela diretoria, e em geral previne os erros sistêmicos que possam afetar o sistema de informações da empresa. Sobre este tema, assinale a alternativa correta.

 

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2173238 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: UniFil
Orgão: Pref. Leópolis-PR
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O risco de auditoria está relacionado ao grau de exposição do auditor perante sua segurança em opinar sobre a condição econômica e financeira da empresa auditada, através das suas demonstrações financeiras. Sobre os riscos de auditoria, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Risco inerente, é o risco que se origina da natureza própria da conta ou tipo de operação analisada.

( ) Risco de controle consiste na incapacidade do sistema de controle interno de evitar ou detectar oportunamente um erro importante

( ) Risco de detecção, é o risco de que erros importantes, individualmente ou em conjunto com as contas anuais, não sejam detectadas pelas provas substantivas

( ) São considerados fatores de risco, a situação da economia, filosofia de gestão, entorno de controle e histórico de auditores anteriores.

 

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2173237 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: UniFil
Orgão: Pref. Leópolis-PR
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O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Sobre planejamento de auditoria, assinale a alternativa incorreta.

 

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