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2585824 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: CGE-MS

Em relação às técnicas e aos procedimentos de auditoria, assinale a alternativa correta.

 

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2585103 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: SELECON
Orgão: Câm. São Gonçalo Gurgueia-PI

Auditoria é um processo documentado, sistemático e independente para obter evidências e avaliá-las de forma objetiva, a fim de determinar a extensão na qual os seus critérios são alcançados. Em paralelo à Auditoria Externa, realizada por empresa terceirizada, existe a Auditoria Interna, executada por profissionais da própria organização.

Auditoria Interna engloba diversas modalidades, com destaque para duas, descritas a seguir.

I. Tem por finalidade avaliar o funcionamento da empresa em seu dia a dia, fornecendo um diagnóstico e propondo soluções voltadas para a maior eficiência e economia. O principal objeto a ser avaliado é a relação entre os processos internos da empresa e a utilização de recursos.

II. Tem por finalidade reduzir os índices de improbidade corporativa. O principal objeto é realizar uma análise criteriosa para avaliar se o patrimônio da organização está sendo gerido de acordo com os direcionamentos estabelecidos pela própria empresa e também se estão em conformidade com os princípios da contabilidade.

As modalidades descritas em I e II são denominadas, respectivamente:

 

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2583983 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Orlândia-SP
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Para efeito de auditoria, o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de fundamental importância para o entendimento dos usuários das demonstrações contábeis, é denominado de

 

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2583982 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Orlândia-SP
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São avaliações de informações contábeis por meio de análise das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Compreendem, também, o exame necessário de flutuações ou relações identificadas que são inconsistentes com outras informações relevantes ou que diferem significativamente dos valores esperados. O texto refere-se, sob as normas de contabilidade de auditoria, a

 

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2580701 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

A amostra aleatória simples é uma forma de obtenção do tamanho da amostra, pelo método de amostragem probabilístico, que permite a generalização dos resultados, caracterizando-se pela heterogeneidade da distribuição dos elementos da população.

 

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2580699 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

A circularização é um procedimento que tem a participação do auditado, juntamente com a do auditor, pois este não está habilitado a formular diretamente a solicitação a terceiros, e há risco de o gestor, se agir isoladamente, alterar alguma informação.

 

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2580697 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

Suponha-se que, na realização de uma auditoria de materiais, tenha-se verificado que a entidade mantinha, sob a mesma responsabilidade, a autorização de compra, o recebimento e a guarda desses materiais e seu posterior pagamento. Nesse caso, é correto afirmar que o auditor concluiu, adequadamente, que seria necessário segregar duas dessas responsabilidades.

 

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2580696 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

Em um procedimento de auditoria de transferência de recursos da União para uma prefeitura, é mais relevante verificar a transferência efetiva do recurso que a sua origem e a sua destinação.

 

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2580694 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

Um documento, emitido, concernente aos trabalhos de auditoria consiste na nota, que expressa a opinião do órgão ou da unidade de controle interno. Trata-se de uma manifestação restrita ao âmbito do auditado, cientificando-o e pedindo-lhe esclarecimentos.

 

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2580693 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-SP
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Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87.

As entidades de fiscalização do exercício profissional não recebem recursos à conta do orçamento público, aprovam seus próprios orçamentos e gerem anuidades cobradas compulsoriamente de seus associados, não estando sujeitas ao controle interno, em relação aos seus recursos próprios.

 

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