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Foram encontradas 13.808 questões.

2858877 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Chapecó-SC
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Compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

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O conceito acima é referente à auditoria:

 

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Em uma auditoria é comum o auditor utilizar amostras de modo a otimizar os seus trabalhos.

A respeito dos conhecimentos sobre a amostragem estatística em auditoria, é correto afirmar:

 

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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem registrado em sua conta contábil “Estoques” o valor relevante de um medicamento. Ainda que os medicamentos já tenham sido comprados e sejam de propriedade da SMS, por questão logística e de acondicionamento, eles permanecem fisicamente sob guarda e estocados em depósito do fornecedor. Para obter convicção de que os medicamentos existem, o auditor enviou uma comunicação escrita ao fornecedor, solicitando uma resposta com a quantidade de medicamentos que estão sob sua guarda e que são de propriedade da SMS.

Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento de:

 

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Durante os trabalhos na secretaria municipal de obras, um auditor interno constatou a existência de irregularidades que necessitam providências imediatas da administração da entidade, que não podem aguardar o final dos exames.

Nesse caso, o auditor deve:

 

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2852476 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDEP
Orgão: Pref. Bom Sucesso-MG
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De acordo com Castro (2011), em seu livro Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público, o controle interno é de suma importância para as entidades do setor público. Nesse sentido, considere as afirmativas embasadas na obra anteriormente citada.
I. De acordo com o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), o controle interno pode ser dividido em controles administrativos e controles contábeis. II. Entre as finalidades do controle interno, estão a estimulação à obediência e o respeito às políticas traçadas, bem como a proteção dos ativos. III. A preocupação com o controle interno está intimamente ligada a dois fatores básicos: imagem do administrador e risco para o patrimônio da entidade.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
 

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2851240 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IBFC
Orgão: MGS
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Assinale a alternativa que apresenta os objetivos gerais do Auditor Independente.

 

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2848209 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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No mês de julho de 2022, o contador de um município realizou o lançamento de uma nota fiscal pelo valor de R$ 200.000,00, mas que o correto seria R$ 20.000,00. De acordo com as evidências obtidas pelo auditor, houve uma desatenção do contador, acrescentando um “0” a mais no momento de digitar. Diante disso, para o auditor, como que essa ação do contador deve ser caracterizada?

 

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2848208 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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A Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna n. 01 (NBC TI 01), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), determina que

 

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2848207 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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Qual é o tipo de auditoria que está com sua definição correta?

 

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2847662 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. União Oeste-SC

Considere o seguinte conceito de Auditoria:

"O exame independente e objetivo de uma situação ou condição, em confronto com um critério ou padrão preestabelecido, para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário predeterminado." (PROAUDI, 2011)

Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA:

 

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