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Nesse caso, o auditor apontou em seu relatório que identificou a ocorrência de:
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Como o valor é relevante, o auditor apontou em seu relatório que:
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Nesse caso, o auditor deve expressar uma:
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Julgue o item abaixo.
Na auditoria de contas a receber, é relevante atentar para a possibilidade de ocultação de um desvio com o lançamento a crédito da conta, como se fosse uma devolução de mercadoria ou uma baixa de conta incobrável.Provas
O contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade terá direito ao registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), desde que aprovado no Exame de Qualificação Técnica. Acerca do CNAI, analise as proposições:
I - O CNAI será mantido pelo CFC, a quem caberá administrá-lo e esclarecer toda matéria a ele inerente.
II – A Qualificação Técnica Geral confere ao contador o reconhecimento e capacitação geral para atuação em atividades de Auditoria Independente.
III – A Qualificação Técnica Geral é pré-requisito para a obtenção das demais modalidades, como por exemplo: a Qualificação Técnica para atuação no âmbito da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Qualificação Técnica para atuação no âmbito do Banco Central do Brasil (BCB).
IV – A Qualificação Técnica para atuação no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) confere ao contador o reconhecimento de capacitação específica para atuação em Auditoria Independente de empresas que atuam no âmbito do mercado de valores mobiliários sujeitos ao controle da CVM, bem como de entidades supervisionadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
São corretas as proposições:
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No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir.
Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção relevante devem ser tratados utilizando-se procedimentos substantivos.
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No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir.
A extensão dos procedimentos de auditoria é determinada considerando-se a materialidade envolvida nas transações e o grau de segurança planejado, independentemente do risco que possa ser avaliado pelo auditor.
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No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir.
O controle interno é parte da assessoria direta da alta administração, de modo que não possui autonomia e independência na execução dos trabalhos de auditoria interna.
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