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3848489 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Olivedos-PB
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Em relação à documentação dos procedimentos de auditoria executados e da evidência de auditoria obtida, analise os itens a seguir:

I- Ao preparar a documentação de auditoria, o auditor deve permitir que um auditor experiente sem nenhum envolvimento anterior entenda, dentre outros, os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a elas.

II- Se o auditor identificou informações referentes a um assunto significativo que são inconsistentes com a sua conclusão, ele deve documentar como tratou essa inconsistência, o que não implica a necessidade de reter documentação que esteja incorreta ou superada.

III- Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar apenas as características que identificam os itens ou assuntos específicos testados e a data em que foi concluído.

É CORRETO o que se afirma em:

 

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3847787 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Assinale a alternativa que descreve corretamente o papel do controle externo na Administração Pública brasileira.
 

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3844560 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Darwin
Orgão: Câm. Lagoa Carro-PE
Acerca das disposições constitucionais em torno da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a alternativa correta.
 

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3844517 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Darwin
Orgão: Câm. Lagoa Carro-PE
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A fiscalização do município, mediante controle externo, com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, será exercida pelo:
 

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3842572 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANEEL

No que se refere à ética e à integridade nas organizações públicas, bem como à sua violação, julgue o item subsequente.

 

A Controladoria-Geral da União é o órgão de controle externo do governo federal responsável pela defesa do patrimônio público e pelo incremento da transparência na gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, ouvidoria e prevenção e combate à corrupção.

 

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3839419 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Access
Orgão: CRBio-5
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O Tribunal de Contas realiza auditoria das contas públicas, fiscaliza execução de contratos e acompanha despesas de pessoal. Assinale a alternativa correta.
 

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3833248 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Câm. Santa Helena-SC
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Você atua em um órgão da Administração Pública que está passando por uma auditoria. Durante os trabalhos, os auditores identificaram fragilidades no controle de gastos com contratos de serviços terceirizados. Diante disso, solicitaram relatórios do setor de controle interno e informaram que seus achados seriam encaminhados posteriormente ao órgão de controle externo competente. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta sobre as funções da auditoria e dos controles interno e externo na Administração Pública.
 

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3830703 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: UFSJ
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A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10/5/2016, dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal.

Com base nessa norma, analise as afirmativas a seguir.

I. Os controles internos da gestão compõem a primeira linha de defesa das organizações públicas e devem ser implementados com base na identificação, avaliação e gerenciamento de riscos, integrando o processo de gestão.

II.  A auditoria interna integra a segunda linha de defesa e tem função de supervisão dos controles internos da gestão, não devendo prestar serviços de consultoria aos gestores.

III. Entre os objetivos dos controles internos da gestão está assegurar que as informações produzidas sejam íntegras e confiáveis à tomada de decisões, à transparência e à prestação de contas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
 

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3830696 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: UFSJ
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Tomando por referência o Manual de Licitação e Contratos: Orientações e Jurisprudência (MLC) do TCU, acerca da relação entre controle interno e controle externo nas contratações públicas, é correto afirmar:
 

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3830695 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: UFSJ
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Tomando por base a Instrução Normativa CGU nº 3/2017, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas a seguir.

I. A auditoria operacional avalia economicidade, eficiência e eficácia da gestão, e a auditoria de conformidade examina a regularidade (legalidade / aderência a normas); ambas integram os serviços de avaliação previstos no referencial técnico e devem manter autonomia técnica e objetividade.

II.  A unidade de auditoria deve comunicar de forma clara e tempestiva às instâncias apropriadas os resultados e as informações sobre riscos e controles, inclusive deficiências relevantes de controle interno, encaminhando recomendações e reportes à alta administração.

III. Não compete à auditoria interna comunicar deficiências de controle interno identificadas em trabalhos operacionais ou de conformidade; tal atribuição é exclusiva da segunda linha de defesa, razão pela qual a Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) não deve reportar tais achados.

Estão corretas as afirmativas
 

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