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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Uberlândia-MG
I. As avaliações realizadas pela unidade central do sistema de controle interno ou pelo Tribunal de Contas devem contemplar o sistema de controle interno como um todo, tendo por objetivo verificar a adequação da sua estrutura e a efetividade do seu funcionamento, inclusive quanto à verificação da existência dos elementos que deverão compor: ambiente de controle; mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
II. Em nível de processo de trabalho, as avaliações feitas pela unidade central do sistema de controle interno ou pelo Tribunal de Contas não contemplarão os procedimentos de controle interno incidentes sobre determinado processo de trabalho executado no âmbito do Poder submetido à avaliação.
III. A omissão no dever de criar, implantar ou dar efetividade ao sistema de controle interno poderá resultar na emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo ou no julgamento pela irregularidade das contas dos chefes do Poder Legislativo e do responsável por órgão ou entidade submetido à jurisdição do Tribunal de Contas.
Está correto o que se afirma em
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. Descanso-SC
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Mauriti-CE
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
Sobre a auditoria do setor público, julgue os itens a seguir:
I.É um um processo sistemático para obter e avaliar objetivamente evidências e determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis.
II.Pode assumir várias formas e ter diferentes características, dependendo do objetivo, e deve ter critérios adequados às circunstâncias daquela auditoria.
III.Ao fornecer uma asseguração razoável, a conclusão da auditoria afirma que, com base nos procedimentos executados, nada chegou ao conhecimento do auditor indicando que o objeto não está em conformidade com os critérios aplicáveis.
É correto o que se afirma em:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
Segundo a NBASP 100, julgue os princípios listados a seguir:
I.Risco de auditoria.
II.Comunicação.
III.Legalidade.
IV.Exclusividade.
V.Materialidade.
De acordo com a NBASP 100 − Princípios Fundamentais da Auditoria no Setor Público, é princípio de auditoria do setor público o que se apresenta em:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
Considere as afirmativas relacionadas ao controle governamental apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:
(__)Uma das finalidades do controle interno é avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual.
(__)O sistema de controle interno é uma responsabilidade exclusiva do Poder Executivo.
(__)Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional é uma das finalidades do sistema de controle interno.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
Sobre os princípios gerais da auditoria do setor público, julgue os itens a seguir.
I.Os auditores devem cumprir exigências éticas relevantes e ser independentes.
II.Os auditores devem manter comportamento profissional apropriado, aplicando ceticismo profissional e julgamento profissional e exercendo o devido zelo.
III.Os auditores devem considerar a materialidade durante todo o processo de auditoria.
IV.Os auditores devem identificar e avaliar os riscos de fraude relevantes para os objetivos da auditoria.
É correto o que se afirma em:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: IPSJBV
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna a seguir.
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo _________________, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
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