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No Brasil, instruções normativas da Secretaria Federal de Controle Interno regulamentaram, para entidades de seu âmbito de atuação, a apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna por meio do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). Essa regulamentação está alinhada com a Norma 2060, do The Institute of Internal Auditors (IIA). Segundo esse dispositivo, de forma periódica, o executivo-chefe de auditoria deve reportar o desempenho da auditoria interna, em relação ao seu planejamento, à alta administração e ao conselho. A Unidade de Auditoria Interna da Conab, guiada por tais diretrizes, apresenta seus resultados por meio do RAINT. Acerca desse assunto, é correto afirmar que a Unidade de Auditoria Interna submete o relatório anual ao (à)
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O relato gerencial acerca da gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados, deve incluir o seguinte conteúdo:
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O controle de qualidade das atividades de auditoria interna da Conab visa principalmente
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146519
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: CEFET-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: CEFET-RJ
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Em um órgão de governo, um gestor que autorizou uma licitação não pode assumir a auditoria desse processo administrativo, pois a assunção da auditoria contrariaria um princípio básico de controle interno essencial para sua efetividade.
Esse princípio é o de
Esse princípio é o de
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A Resolução do CFC n. 1.211, que aprovou a NBC TA 300, preconiza que uma estratégia global de auditoria definirá o alcance, a época e a direção para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Ao definir a estratégia global, o auditor deve
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A tomada de contas especial é uma modalidade de processo de contas instaurado em situações em que tenha ocorrido omissão no.
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Os termos Tomada e Prestação de Contas designam o conjunto de relatórios e documentos em que os gestores de recursos públicos demonstram a sua.
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No governo federal, o controle interno conta com estruturas específicas em cada uma das casas do Congresso Nacional e também no âmbito do Poder Judiciário. No Executivo, o controle interno é exercido pela;
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Relacione os aspectos operacionais que compreendem o trabalho da Auditoria Governamental representados na segunda coluna com seus respectivos tipos apresentados na primeira coluna.
| 1ª Coluna | 2ª Coluna | ||
| 1 | Auditoria de gestão |
Avaliar os controles internos. |
|
| 2 | Auditoria de programas |
Recomendar e assessorar a |
|
| 3 | Auditoria operacional |
Análise da realização físico financeira |
|
Qual a sequência correta, de cima para baixo?
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2477164
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Campina Grande Sul-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Campina Grande Sul-PR
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A Lei Complementar n°. 113/05 art. 15, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no art. 16, classifica as contas como sendo julgadas:
| I – Regulares | A – ( ) Quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: omissão no dever de prestar contas; infração à norma legal ou regulamentar; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; e desvio de finalidade. |
| I – Regulares com ressalva | B – ( ) Quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, financeiros, a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como, o atendimento das metas e objetivos. |
| III – Irregulares | C – ( ) Quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão. |
Assinale a alternativa que contém a classificação CORRETA, de cima para baixo:
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