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A decisão pela qual o Tribunal de Contas julga as contas regulares, com ressalva ou irregulares denomina-se
 

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1189281 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
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NÃO é finalidade do sistema de controle interno no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública:

 

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1188832 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DECEx
Orgão: EsFCEx
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Tipo de Auditoria Governamental que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender às determinações do Presidente da República, dos Ministros de Estado ou por solicitação de outras autoridades. Trata-se de
 

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1159409 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Rio Pardo-RS
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De acordo com BOTELHO, constitui obrigação do Sistema de Controle Interno, a guarda de determinados documentos em via de uso exclusivo do Tribunal de Contas. São exemplos desses documentos:
 

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1145505 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Serrana-SP
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Acerca do controle pelo Tribunal de Contas, assinale a alternativa correta.
 

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1145438 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Serrana-SP
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O processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança e pela administração em geral para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere a confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis é definido, nas normas de auditoria, como
 

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1135047 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRF-PR
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Dá ensejo ao julgamento, pelo tribunal, como irregulares as contas quando houver
 

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1135005 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRF-PR
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Estão abrangidos pela atuação específica do Tribunal de Contas de União (TCU) as
 

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1132162 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CGE-CE
Para definir o nível de detalhes das deficiências significativas do sistema de controle interno as quais devem ser comunicadas aos responsáveis pela governança de determinada entidade, o auditor deve desconsiderar
 

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1132161 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CGE-CE
As entidades enfrentam vários riscos de origem interna e externa. Define-se risco como
 

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