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Um trabalho de auditoria governamental foi instaurado com a finalidade de avaliar o grau de cumprimento, pelo auditado, das determinações e recomendações expedidas anteriormente pelo órgão de Auditoria Interna.

O instrumento de fiscalização usado com essa finalidade é o(a)
 

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3376379 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Ibest
Orgão: CRQ-13
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Com relação às noções básicas de análises de integridade de pessoas e empresas, julgue o item.

O background check de integridade visa determinar se a parte em questão possui um histórico consistente com padrões éticos e legais, buscando identificar qualquer comportamento que possa levantar preocupações sobre sua integridade.

 

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3376378 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Ibest
Orgão: CRQ-13
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Com relação às noções básicas de análises de integridade de pessoas e empresas, julgue o item.

A Due Diligence de Integridade tem por finalidade verificar se empresas têm em sua organização práticas de anticorrupção, de integridade, idoneidade e conformidade, de modo a observar se as políticas são compatíveis com as suas próprias regras de compliance.

 

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3365437 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFRPE
Orgão: UFRPE
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Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:

 

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3365436 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFRPE
Orgão: UFRPE
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Compete ao controle externo, de responsabilidade do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União:

 

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3365065 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Caratinga-MG
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O controle externo é uma função essencial para garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na Administração Pública. O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional no acompanhamento da execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade. (TCU – a evolução do controle. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/centro-cultural-tcu/. Em: ferreiro de 2024.)
Considerando as informações e o disposto na Constituição Federal de 1988, o Tribunal de Contas da União (TCU) é:
 

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3365064 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Caratinga-MG
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O Sistema de Controle Interno é o conjunto de órgãos descentralizados de controle, interligados por mecanismos específicos de comunicação e vinculados a uma unidade central, com vistas à fiscalização e à avaliação da execução orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional da entidade contratada, no que tange principalmente à legalidade e eficiência de seus atos. (CASTRO; CARVALHO, 2016.)
Relacione adequadamente os principais órgãos do Sistema de Controle Interno aos conceitos a seguir.
1. Auditoria interna. 2. Controladoria. 3. Corregedoria. 4. Ouvidoria.
( ) Compreende as práticas de interlocução entre a sociedade e a Administração Pública e, sendo ativa e atuante, contribui significativamente para o aprimoramento do controle social. ( ) Etapa onde se verifica se o que está sendo observado (condição real) está de acordo com a situação desejada (critério). ( ) Uma de suas atividades é a implantação de rotina de segregação de função para as atividades de execução das fases da despesa pública (empenho-liquidação-pagamento). ( ) Tem como função prevenir e apurar irregularidades no âmbito da Administração Pública Municipal por meio da instauração e da condução de procedimentos correcionais.
A sequência está correta em
 

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3361770 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FGV
Orgão: TRF-1

Com o objetivo de assegurar a realização regular e adequada das atividades do Estado e, consequentemente, evitar a prática de atos ilegais ou com desvios de finalidade, as atividades de controle podem ser realizadas em diversos momentos da atividade administrativa. O controle concomitante ilustra um desses momentos e contribui para evitar distorções e proceder a correções imediatas.

Um exemplo de atividade de controle concomitante é dado por:

 

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3358619 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Itaiópolis-SC
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Sobre o planejamento da gestão de riscos e suas definições, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.
(1) Identificação dos riscos. (2) Análise de riscos. (3) Avaliação de riscos.
( ) É o processo de comparação dos resultados da análise de riscos com os critérios de risco para determinar se o risco e sua magnitude são aceitáveis ou toleráveis, bem como qual a resposta será dada ao risco. ( ) Compreende o processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos, isto é, as fontes de risco, formas de interação e consequências potenciais. Pode envolver dados históricos, dados secundários de publicações científicas, opiniões de especialistas, informações e necessidades das partes interessadas. ( ) É o processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco em termos de consequências e probabilidade.
 

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3354417 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Câm. Itaiópolis-SC
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O controle administrativo representa o conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria Administração Pública, os Poderes Judiciário e Legislativo, possam exercer o poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos. Nesse contexto, sobre o controle administrativo, assinalar a alternativa INCORRETA.
 

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