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Foram encontradas 120 questões.

3047952 Ano: 2013
Disciplina: Informática
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB

Enunciado 3517665-1

Com referência a conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet, e considerando a figura acima, que mostra uma página da Internet, julgue o item subsequente.

O link Enunciado 3517665-2 possibilita o acesso ao serviço de webmail, que permite a leitura ou o envio de mensagens de correio eletrônico a partir de qualquer computador ligado à Internet.
 

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3047951 Ano: 2013
Disciplina: Informática
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB

Enunciado 3517664-1

Com referência a conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet, e considerando a figura acima, que mostra uma página da Internet, julgue o item subsequente.

O campo Enunciado 3517664-2 permite procurar informações contidas no sítio da Universidade de Brasília. Para isso, basta digitar uma ou mais palavras-chave nesse campo e clicar sobre o botão Enunciado 3517664-3 após esse procedimento, será apresentada uma lista de links referentes à(s) palavra(s)-chave digitada(s).

 

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1922859 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Julgue os itens a seguir, relativos ao componente monitoramento.

Se o monitoramento implementado por uma organização contemplar procedimentos de avaliações em separado, então nesta organização o monitoramento da efetividade de seu sistema de controles internos utilizará avaliações de controle periódicas.

 

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1922858 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Julgue os itens a seguir, relativos ao componente monitoramento.

O controle-chave é caracterizado como um controle que possibilita detectar falhas no funcionamento de outros controles antes que eles gerem impactos negativos nos objetivos organizacionais.

 

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1922857 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Julgue os itens a seguir, relativos ao componente monitoramento.

De acordo com o COSO, em termos de isenção na forma de avaliar uma atividade, a mais adequada é aquela feita pelo supervisor do responsável pela execução da referida atividade.

 

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1922856 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Organizações estão sujeitas a perdas significativas de todo e qualquer tipo provocadas por simples falhas humanas, como erros operacionais. Nesse caso, tal situação se caracteriza como uma limitação à efetividade dos controles internos.

 

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1922855 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Controles internos não apresentam em seus princípios ações de prevenção contra decisões equivocadas tomadas por gestores, o que caracteriza uma limitação a sua efetividade.

 

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1922854 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Uma estrutura de controle interno efetiva em uma organização indica que ela identifica e trata, de maneira eficaz, os eventos externos que impactam o alcance de seus objetivos, o que faz que eles não gerem consequências significativas em seu funcionamento operacional ou que tenham reduzida sua probabilidade de ocorrer.

 

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1922853 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Em uma estrutura de controles internos efetiva, cada componente funciona de forma independente dos demais componentes, tendo em vista que cada um tem seus objetivos específicos e seu campo de atuação bem delimitado.

 

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1922852 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

A impossibilidade de aplicação dos seus princípios no nível dos processos de negócio se constitui em uma limitação da estrutura de controles internos.

 

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