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Foram encontradas 13.947 questões.

951466 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Nova Friburgo-RJ
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O auditor é o responsável pela utilização e execução dos diversos instrumentos do trabalho de auditoria, seja ela externa ou interna. Assim, de acordo com as Normas Técnicas de Auditoria editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, são objetivos do auditor na consecução do seu trabalho, EXCETO:
 

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951465 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Nova Friburgo-RJ
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Acerca dos princípios de controle e auditoria, analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Controle interno e externo e auditoria interna e externa se assemelham, pois possuem atividades e propósitos idênticos. ( ) O controle externo do Executivo é exercido exclusivamente pelo Tribunal de Contas. ( ) Os órgãos da administração direta devem manter sistema próprio de controles internos. ( ) Ao Poder Legislativo é facultado manter ou não sistemas de controle interno.

A sequência está correta em
 

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951464 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Nova Friburgo-RJ
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A auditoria interna pode ser classificada em diversos tipos. A auditoria que tem como foco a verificação do cumprimento das normas aplicáveis à entidade e os seus regulamentos é definida como:
 

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951463 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Nova Friburgo-RJ
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“Um auditor, ao analisar o funcionamento do setor de transportes de uma entidade pública, verificou que a falta de controle na quilometragem dos veículos impedia a realização das manutenções preventivas e periódicas e ocasionava problemas nos veículos, trazendo maior custo com as manutenções corretivas. No seu relatório, o auditor aponta a falha e indica a correta forma de controle da frota.” É correto afirmar que a auditoria realizada e que sanou a falha é uma auditoria (de):
 

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951462 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Nova Friburgo-RJ
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“Um auditor independente foi contratado para realizar auditoria externa numa empresa em que, posteriormente, ele verificou possuir parente em primeiro grau na sua direção.” Diante dessa constatação, o auditor deve:
 

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936450 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: EBSERH
Um tipo de técnica adotada no processo de auditoria é __________________, que consiste na aplicação de questionários para obter informações de forma padronizada sobre um grande número de unidades de pesquisa, sejam indivíduos ou organizações. Prestase a descrever aspectos do tema pesquisado de forma quantitativa, usando estatística, como, por exemplo, obter o percentual de usuários que aprovam o serviço prestado e as reclamações mais frequentes. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.
 

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888147 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: BRDE
De acordo com o Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO), são componentes de gerenciamento de riscos:
 

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851304 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Cotia-SP
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A etapa na qual são definidas a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, determinando os prazos, as equipes de profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos, realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor custo possível, é denominada de
 

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825961 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: EBSERH
De acordo com as abordagens utilizadas no processo de apuração e análise de custos, é correto afirmar que, a apropriação de custos por centro de custos e o custeio de procedimentos hospitalares representam as duas formas mais usuais de expressão do custo de um serviço gerado por uma instituição hospitalar do sistema de:
 

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742105 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Itaqui-RS
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O relatório da Auditoria Interna deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração. Existem aspectos que devem constar necessariamente no relatório, sendo assim, analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A conjuntura econômica nacional e local em que a entidade está inserida.

( ) Os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão.

( ) Eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria.

( ) O perfil dos administradores ou um currículo mínimo dos mesmos, o que for mais adequado em cada caso.

( ) As conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 

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