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Foram encontradas 14.066 questões.

3903102 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Darwin
Orgão: CREA-PB
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Quanto aos papeis de trabalho na auditoria interna, podemos afirmar:
I. Os papéis de trabalho devem ser elaborados exclusivamente por meio físico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional.
II. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtido no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações.
III. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de Auditoria Interna aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte das conclusões alcançadas.
IV. Análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos podem ter sua integridade verificada antes de serem anexados aos papéis de trabalho.
Sobre as assertivas acima, marque a alternativa correta:
 

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3903101 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Darwin
Orgão: CREA-PB
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A decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada depende, por exemplo, da natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante ou, no caso de impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, podem apresentar distorção relevante. São tipos de opinião modificativa, exceto.
 

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3903028 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Darwin
Orgão: CREA-PB
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Um agente fiscal do CREA precisou verificar a regularidade de uma empresa que presta serviços de estudo de solos em vários municípios na região do cariri no Ceará. Para isso, utiliza informações obtidas em editais de licitação, consultas em diários oficiais e dados compartilhados por meio de convênios com prefeituras, sem precisar ir ao local. A fiscalização indireta ocorre quando:
 

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3903018 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Darwin
Orgão: CREA-PB
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Um Analista de Conformidade em uma autarquia é responsável por supervisionar o fluxo de dados em três sistemas críticos: SIC (Sistema Integrado de Cadastro, fonte primária de fornecedores), SITAC (Sistema de Gestão de Contratos e Termos Aditivos) e SCI (Sistema de Controle Interno/Auditoria). Após a homologação de um novo Termo Aditivo a um contrato (alteração de endereço e de quadro societário do contratado), assinale o item correto em que o Analista estabelece a sequência adequada de procedimentos para garantir a integridade, a rastreabilidade e a conformidade legal dos dados nos sistemas:
 

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3903012 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Darwin
Orgão: CREA-PB
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Um Técnico Operacional é responsável pela atualização cadastral de fornecedores nos sistemas internos após uma empresa contratada pelo órgão alterar seu quadro societário e endereço. O Técnico precisa garantir a integridade, a rastreabilidade e a conformidade legal da atualização nos três sistemas utilizados: SIC (Cadastro Geral de Fornecedores), SITAC (Controle e Tramitação de Contratos) e SCI (Controle Interno/Auditoria). Qual a sequência de procedimentos e validações mais eficaz e legalmente correta que o Técnico deve executar para sincronizar esses dados e mitigar o risco de inconformidade?
 

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3892758 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Marília-SP
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A norma pertinente prevê que o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevantes decorrentes de fraude no nível das demonstrações contábeis e no nível das afirmações por
 

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3890136 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Vermelho Novo-MG
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O relatório é o documento pelo qual a auditoria interna apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade. Nesse sentido, assinale a afirmativa que está de acordo com as normas relativas ao relatório da auditoria interna.
 

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3889793 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Câm. Porangatu-GO
De acordo com os componentes do controle interno definidos pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), o componente do Ambiente de Controle é o
 

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3889775 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Câm. Porangatu-GO

A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Qual a característica que se relaciona ao ambiente de controle?

 

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3888969 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: Pref. São José Campos-SP
Em relação à documentação de auditoria, ou papéis de trabalho, avalie se, de acordo com a NBC TA 230 (R1) – DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA, corresponde à documentação de auditoria o registro dos seguintes itens:

I. Procedimentos de auditoria executados.
II. Evidência de auditoria relevante obtida.
III. Conclusões alcançadas pelo auditor.

Está correto o que se apresenta em
 

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