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2343086 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-PB
Considerando as disposições da Portaria Interministerial n.º 127/2008, julgue o item subsequente.
A descentralização da execução orçamentária federal por meio de convênios somente poderá ser efetivada para as entidades públicas ou privadas, para a execução de projetos necessários à região contemplada e desde que as referidas entidades disponham de condições técnicas para executá-los, ainda que não estejam relacionados com as atividades do ente executor.
 

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2343085 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-PB
Julgue o item seguinte, acerca do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI). Nesse sentido, considere que a sigla SFCI, sempre que empregada, se refere à Secretaria Federal de Controle Interno.
É permitida a contratação de empresas privadas de auditoria por órgãos ou entidades da administração pública federal indireta quando comprovada, junto ao ministro supervisor e ao órgão central do SCI, a impossibilidade de execução dos trabalhos de auditoria diretamente pela SFCI ou pelos órgãos setoriais do SCI.
 

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2343084 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-PB
Julgue o item seguinte, acerca do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI). Nesse sentido, considere que a sigla SFCI, sempre que empregada, se refere à Secretaria Federal de Controle Interno.
A fiscalização, uma das técnicas de trabalho do SCI, visa comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e características pretendidas, e se os mecanismos de controle são eficientes.
 

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2343083 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-PB
Julgue o item seguinte, acerca do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI). Nesse sentido, considere que a sigla SFCI, sempre que empregada, se refere à Secretaria Federal de Controle Interno.
As auditorias dos órgãos setoriais cuja execução deva ser descentralizada nos estados não poderão ser realizadas pela SFCI caso o objeto da auditoria seja a execução de convênios.
 

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2342950 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFAL
Orgão: TCE-AL
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O planejamento do trabalho da auditoria interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. Dessa forma, de acordo com a Resolução CFC n° 986/2003, deve considerar como fatores relevantes na execução dos trabalhos:
 

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2342948 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFAL
Orgão: TCE-AL
Provas:

Exige-se que o auditor identifique e avalie os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis decorrentes de fraude, e que planeje e implemente respostas apropriadas para os riscos avaliados, de acordo com a NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis.

As informações usadas para identificar os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis do grupo devido à fraude podem incluir:

 

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2342946 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFAL
Orgão: TCE-AL
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Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. Dessa maneira, o auditor deverá
 

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2342945 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFAL
Orgão: TCE-AL
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A Auditoria Governamental reveste-se de várias faces no que se refere a sua aplicação, seja quanto a finalidades, aos objetivos, às formas de execução e aos diferentes tipos de execução. O texto constitucional, no Art. 71, evidencia os tipos de auditoria. São eles:
 

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2342273 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IDECAN
Orgão: TJ-PI

Assinale a alternativa correta com relação aos papeis de trabalho de Auditoria.

 

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2342272 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IDECAN
Orgão: TJ-PI

Assinale a alternativa correta com relação ao tipo de amostragem em Auditoria.

 

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