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2908298 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

O procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na detecção ou prevenção de distorções relevantes no nível de afirmações é denominado teste de

 

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2908297 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

De acordo com as normas de auditoria, a independência pode ser afetada por ameaças, como a ameaça de autorrevisão, que ocorre quando o auditor

 

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2897673 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Amparo-SP
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Quando, por um motivo qualquer, o auditor ficar impossibilitado de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de transações que poderiam conter distorções relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis como um todo, a opinião a ser emitida no Relatório de Auditoria será do tipo:
 

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2897672 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Amparo-SP
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Suponha que, a fim de testar o saldo a pagar a determinado credor da empresa, registrado em conta de Fornecedores, o auditor o envia uma carta, solicitando que informe por escrito o valor a ele devido pela entidade auditada. Nesse caso, o procedimento descrito é denominado:
 

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2894320 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IADES
Orgão: UNDF

No que tange à auditoria em saúde, assinale a alternativa correta.

 

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2876745 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Na análise das operações realizadas na Secretaria de Cultura do município, um controlador interno identificou as seguintes situações:
1. Um servidor público inexperiente, que trabalha na área contábil, calculou o valor da contribuição previdenciária patronal com um valor maior do que o devido. 2. Dois servidores públicos que ocupavam cargos comissionados, que já haviam sido exonerados, ainda constavam na listagem de pagamentos de salários da secretaria. Os pagamentos dos salários relativos a esses servidores públicos já exonerados eram depositados em contas bancárias do diretor e do gerente de pessoal da Secretaria de Cultura do município. 3. O contador calculou e deduziu do resultado patrimonial do exercício o valor da depreciação incidente sobre obras de arte, que são bens que não perdem valor ao longo do tempo. 4. Os valores recebidos pela Secretaria de Cultura com a cobrança de ingressos para a entrada no museu municipal foram registrados como receita tributária.
Nesses casos, as operações identificadas pelo controlador interno caracterizam-se, sequencialmente, como:
 

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2876744 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Uma das características do auditor é o ceticismo profissional. Durante os seus trabalhos, o auditor aplica procedimentos para obter evidências de auditoria apropriada e suficientes que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião.
Os registros dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e as conclusões alcançadas pelo auditor estão:
 

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2876743 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Considere a seguinte situação hipotética: Um auditor externo foi contratado pelo município de Hortênsia para realizar exames e emitir parecer sobre as contratações realizadas com dispensa de licitação, no ano de 2021, pela empresa pública municipal de coleta de lixo. Porém, durante a realização dos trabalhos, o auditor não conseguiu aplicar os procedimentos de auditoria e obter evidências para emitir sua opinião, pois não lhe foi disponibilizada a documentação dos processos de dispensa de licitação. O auditor informou ao contratante que não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião sobre as aquisições realizadas com dispensa de licitação e que os possíveis efeitos de distorções não detectadas impactam com relevância e de forma generalizada as demonstrações contábeis da empresa pública municipal de coleta de lixo.
Nesse caso, o auditor deve emitir um relatório com opinião modificada do tipo:
 

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2876742 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Um auditor aplicou um procedimento de auditoria em que avaliou as informações da execução orçamentária das despesas classificadas como “Diárias – Civil”. O procedimento fez a investigação de flutuações e relações identificadas que são inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviam significativamente dos valores previstos.
Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento:
 

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2876741 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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A importância de uma deficiência ou de uma combinação de deficiências de controle interno não depende somente de a distorção ter realmente ocorrido, mas, também, da probabilidade de que a distorção poderia ocorrer e a possível magnitude da distorção. Portanto, podem existir deficiências significativas, mesmo que o auditor não tenha identificado distorções durante a auditoria.
Exemplos de assuntos que o auditor pode considerar ao determinar se a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno constitui deficiência significativa incluem:
1. A probabilidade de as deficiências levarem a distorção relevante nas demonstrações contábeis no futuro. 2. A existência de períodos de sazonalidade com redução de receita e a dificuldade de redução de custos e despesas. 3. A permanência de gestores em mais de uma função por longos períodos e a dificuldade de especialização. 4. A subjetividade e a complexidade da determinação de valores estimados, como estimativas contábeis a valor de mercado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
 

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