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2707586 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: TCM-PA

Assinale a alternativa que contém situação que é classificada como risco de auditoria.

 

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2707585 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: TCM-PA

Essas auditorias podem examinar a conformidade de uma entidade com autoridades financeiras e práticas de contabilidade (por exemplo, controles legislativos, tais como dos gastos da entidade). Em segundo lugar, podem examinar a conformidade com leis e tratados ambientais. Os auditores podem estar interessados em examinar a conformidade com leis e tratados porque a falta de conformidade pode afetar os relatórios financeiros da entidade. Além disso, os auditores podem estar interessados em examinar tal conformidade porque, aparte de qualquer efeito sobre os relatórios financeiros, incorrerá inevitavelmente em despesa e poderia, portanto, ser de relevância com relação ao uso mais amplo de recursos públicos.

A auditoria acima descrita é chamada de:

 

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2707584 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: TCM-PA

A respeito da documentação de auditoria, NÃO se pode afirmar que:

 

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2705764 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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A amostragem por unidade monetária é uma técnica geralmente usada em auditorias financeiras. Ao considerar o uso dessa técnica em trabalhos de auditoria, para que ela contribua para o êxito do trabalho planejado, deve-se observar que:
 

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2705763 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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Uma entidade recebeu uma denúncia relativa a um possível uso irregular de recursos públicos em uma viagem a serviço feita por dois servidores. O gestor do órgão solicitou à instância de auditoria interna que fizesse um exame dos relatórios de viagem apresentados pelos servidores, com os devidos documentos comprobatórios. Nesse trabalho, uma técnica adequada é o(a):
 

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2705762 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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As Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna orientam que os auditores internos devem adotar uma atitude imparcial e isenta e evitar qualquer conflito de interesses. O conflito de interesses é uma situação na qual um auditor interno, que esteja em uma posição de confiança, tenha um interesse profissional ou pessoal conflitante. Esse tipo de conflito:
 

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2705761 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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Por diversos motivos, as organizações precisam de estruturas e processos eficazes para permitir o atingimento dos objetivos. Essas estruturas envolvem mecanismos de governança e gerenciamento de riscos, que são também abordados no modelo das Três Linhas 2020 do Institute of Internal Auditors (IIA). No contexto desse modelo, analise os itens a seguir.

Papel I fornecimento de assistência no gerenciamento de riscos

Papel II avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos

Papel III entrega de produtos e serviços aos clientes da organização, incluindo funções de apoio

São papéis de 1ª, 2ª e 3ª linha, respectivamente:

 

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2703537 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

No que se refere à gestão de riscos corporativos e à representação tridimensional dos seus componentes essenciais, julgue o seguinte item.

O risco residual, ou risco retido, contempla apenas os riscos não identificados remanescentes após o tratamento dos riscos detectados.

 

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2703536 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o próximo item, quanto à formação da opinião do auditor e à emissão do relatório de auditoria.

Em sua avaliação sobre os aspectos relevantes das demonstrações contábeis, o auditor deve levar em consideração não só os dados da contabilidade, mas também aspectos relativos às políticas contábeis da entidade.

 

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2703535 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o item a seguir, que se referem às normas relativas às evidências de auditoria.

Na situação de inconsistência entre informações obtidas de duas fontes distintas acerca de uma evidência de auditoria, o auditor deverá avaliar a necessidade de fazer acréscimos ou modificações nos procedimentos de auditoria para solucionar o assunto.

 

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