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2944081 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

O exame físico é um procedimento utilizado para as contas do ativo e consiste na verificação in loco de determinado item e ele inclui a condição de uso e de conservação do bem e, consequentemente, se é condizente com a sua finalidade.

 

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2944080 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

Há casos em que não se recomenda a utilização de amostragem, dentre os quais: quando a população e a sua amostra são muito grandes; quando as características da população são de difícil mensuração e a população seja pequena; e quando não há necessidade de alta precisão.

 

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2944079 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

Como indicativos e indicadores de gestão, a eficiência é uma medida da relação entre os custos estimados para o alcance de determinada meta e os resultados efetivamente obtidos e, além disso, compara os recursos disponíveis e os resultados possíveis.

 

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2944078 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

O requisito da independência na aparência refere-se à ausência de circunstâncias que levariam a duvidar razoavelmente da integridade, da objetividade ou do ceticismo profissional do auditor, ou que levariam a concluir que esses requisitos foram comprometidos.

 

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2944077 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

No exercício da auditoria interna, diferentemente da independente, a posição funcional, hierárquica, de subordinação sobrepõe-se à autonomia profissional.

 

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2944076 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

Os riscos da auditoria interna relacionam-se à possibilidade de não se atingir o objetivo dos trabalhos e envolvem limitações ao alcance dos procedimentos da auditoria, dependendo do volume ou da complexidade das operações e envolvem, também, a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialistas.

 

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2944075 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CREA-GO
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Em relação à auditoria, julgue o item.

A auditoria interna atua na prevenção de fraudes e erros. No caso de indícios de irregularidades, estes devem ser comunicados, reservadamente, à direção da empresa. Quando se tratar de confirmações de irregularidades, além da comunicação à direção, sempre por escrito, deve ser formulada uma denúncia aos órgãos de controle, para a adoção das providências cabíveis, na órbita legal e administrativa, da natureza pertinente ao objeto da auditoria.

 

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2942538 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Câm. Itapema-SC
A auditoria é uma ferramenta importante para garantia dos processos públicos. Existem tipos de auditoria distintas na gestão pública. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de auditoria caracterizada por enfatizar a relação entre ações institucionais e a conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade além de avaliar o desempenho buscando aperfeiçoamento dos processos.
 

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2939067 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: UFRJ
Orgão: UFRJ
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Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TA 330), a natureza do procedimento de auditoria se refere à sua finalidade e ao seu tipo. Logo, os testes de controle visam verificar se:

I - Os fatos contábeis foram registrados adequadamente.
II - As transações estão em conformidade.
III - As demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
IV - As atividades de controle foram e continuam sendo observadas e aplicadas.

Em relação aos itens apresentados, podemos afirmar que:
 

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2939066 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: UFRJ
Orgão: UFRJ
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O Commitee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO) Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC) revisou e atualizou os componentes do COSO II, simplificando suas definições e inserindo a gestão de riscos em três dimensões. O modelo do COSO GRC define os cinco componentes da gestão de risco como:
 

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