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2991290 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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A NBC TI 01 – da auditoria interna, aprovada pela Resolução CFC n.o 986/2003, estabelece as diretrizes para o exercício da profissão no Brasil. Com base em suas disposições, julgue o item.

A auditoria interna é uma atividade que visa apenas à verificação da conformidade da entidade com normas e regulamentos vigentes, não competindo ao órgão de controle interno emitir opinião a respeito da economicidade ou da eficiência de quaisquer processos da entidade.
 

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2986211 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. São José Inhacorá-RS
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Trata-se de procedimentos para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, a fim de proporcionar um nível razoável de segurança em relação ao cumprimento dos objetivos da organização. Essa definição está relacionada com o papel da auditoria interna na gestão de riscos e se refere:
 

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2986210 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. São José Inhacorá-RS
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A atividade de Auditoria Interna compreende os exames, as análises, as avaliações, os levantamentos e as comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação de integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Nesse contexto, entre as principais finalidades da auditoria interna, está:
 

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2986209 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. São José Inhacorá-RS
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Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e pelos administradores da entidade. Na sua aplicação, devem ser considerados os seguintes procedimentos, EXCETO:
 

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2986207 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. São José Inhacorá-RS
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Considerando-se que controle é um processo cíclico composto de quatro fases, colocar os itens abaixo na ordem em que ocorre o processo e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I. Estabelecimento de padrões ou critérios: os padrões representam o desempenho desejado, e os critérios, as normas que guiam as decisões.

II. Ação corretiva: o objetivo do controle é manter as operações dentro dos padrões estabelecidos, para que os objetivos sejam alcançados da melhor maneira.

III. Comparação do desempenho com o padrão estabelecido: toda atividade proporciona algum tipo de variação, erro ou desvio. É importante determinar os limites dentro dos quais essa variação será aceita como normal ou desejável.

IV. Observação do desempenho: para controlar um desempenho, deve-se pelo menos conhecer algo a respeito dele.

 

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2985828 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Paverama-RS
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A contagem física é um procedimento de auditoria utilizado para as contas do ativo e consiste em identificar fisicamente o bem declarado nas demonstrações financeiras. É exemplo de ativos submetidos a contagem física pelo auditor:
 

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2985041 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FADESP
Orgão: Pref. Parauapebas-PA
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Gestão de risco é o processo de identificar, avaliar e controlar eventos ou situações que possam afetar negativamente os objetivos de uma instituição. Sobre o tema, é correto afirmar que
 

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2984338 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guararapes-SP
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A avaliação do auditor, quando levada em consideração juntamente com outros procedimentos de auditoria possivelmente aplicados pelo auditor, pode ajudá-lo a concluir se foi obtida evidência de auditoria e ou se é necessário executar procedimentos adicionais de auditoria.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

 

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2984337 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guararapes-SP
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Assistência direta é a utilização de auditores internos para executar procedimentos de auditoria, sob a direção, supervisão e revisão do auditor independente.

Assinale a alternativa que apresenta um aspecto que o auditor independente deve avaliar para determinar se o trabalho da auditoria interna pode ser utilizado.

 

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2984336 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guararapes-SP
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Adequação da evidência de auditoria é a medida da qualidade da evidência de auditoria. Assinale a alternativa que apresenta os parâmetros dessa adequação que suportam as conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor.

 

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