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3045147 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Condado-PE
De acordo com o que estabelece a NBASP-100, o objeto da auditoria refere-se à(s)/ao(s):
 

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3045146 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Condado-PE
Acerca da documentação de auditoria se pode afirmar, exceto:
 

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3045145 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Condado-PE
A respeito da metodologia de amostragem, é incorreto afirmar:
 

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3045144 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Condado-PE
“Concentra-se na análise da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de programas, ações e processos, esta abordagem busca avaliar o desempenho da gestão. Seu propósito fundamental é aprimorar tanto o objeto da auditoria quanto a gestão da unidade examinada.” O texto descreve:
 

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3045143 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Condado-PE
A respeito da Auditoria, analise os itens a seguir.

I. A auditoria interna é uma prática independente e objetiva de avaliação e consultoria, planejada para agregar valor e aprimorar as atividades de uma organização.

II. A auditoria interna contribui para que a organização alcance seus objetivos por meio da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada na avaliação e aprimoramento da eficácia dos processos de gestão de riscos, controle e governança.

III. A auditoria no âmbito do Setor Público é uma estratégia de controle do Estado voltada para verificar a legalidade das ações de gestão, prevenindo ou corrigindo falhas, desperdícios, condutas ímprobas, negligência e omissões. Seu propósito é assegurar a alocação mais eficiente dos recursos públicos e otimizar os benefícios sociais.

IV. Os desdobramentos das auditorias resultantes das iniciativas de avaliação e consultoria podem trazer ganhos financeiros, que se manifestam por meio da implementação, modificação ou aprimoramento de mecanismos, processos e sistemas de controle interno administrativo, bem como o refinamento de normas e outras melhorias gerenciais nas unidades auditadas, que não podem ser traduzidas em termos monetários.

V. A auditoria interna deve ser uma atividade independente e objetiva, primando sempre pela imparcialidade, isenção e autonomia técnica.

Assinale a alternativa correta:
 

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3035389 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: MPE-AC
O auditor deve identificar os riscos de distorção relevante e determinar se eles existem no nível das demonstrações contábeis ou no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. Para os riscos identificados de distorção relevante no nível da afirmação, o auditor deve avaliar
 

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3035386 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: MPE-AC
Visando a obtenção de segurança razoável, o auditor tem a responsabilidade de manter atitude de ceticismo profissional durante a auditoria, considerando o potencial de burlar os controles pela administração e reconhecer o fato de que procedimentos de auditoria eficazes na detecção de erros podem não ter a mesma eficácia na
 

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3035385 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: MPE-AC
O auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de
 

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3035384 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: MPE-AC
A norma do Conselho Federal de Contabilidade – NBC TSP 03/2016, estabelece que as estimativas dos resultados e efeitos financeiros são determinadas pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de casos similares e, em alguns casos, por relatórios de
 

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3035382 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: MPE-AC
O trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto é denominado de
 

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