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3515575 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Ubatuba-SP
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Durante a execução de uma auditoria em uma empresa de prestação de serviços, o auditor se depara com uma significativa restrição de escopo, pois o Diretor de Recursos Humanos impede a coleta de evidências de auditoria necessárias para formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis da entidade. Alega que as informações de pagamentos de pessoal são confidenciais. Diante dessa situação, de acordo com as Normas de Auditoria em vigor, que tipo de opinião será apresentada no Relatório ao final dos trabalhos?

 

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3512167 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Assinale a alternativa que apresenta a importância da amostragem estatística em auditoria.

 

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3512165 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre Auditoria Interna e Auditoria Externa.

 

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3512157 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo dos relatórios de auditoria.

 

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3512155 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Quando um auditor utiliza os trabalhos da auditoria interna em sua auditoria, em relação ao que ele deve considerar, assinale a alternativa correta.

 

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3512154 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Assinale a alternativa que apresenta o que significa a “evidenciação” em uma auditoria.

 

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3507429 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Câm. Jaguariúna-PR
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Atenção! Para resolução das questões de número 38 a 40, considere os dados a seguir.

● A Cia. Calopsita trabalha com a produção e venda de um único produto: o produto A.

● Suponha que no exercício de 2022 a empresa não detinha estoque inicial e que tenha produzido e vendido 200 unidades do produto A pelo preço unitário de R$ 200,00.

● Suponha que os custos e despesas incorridos no período tenham sido: Despesas Fixas R$ 10.000,00; Custos Variáveis/un. R$ 25,00; Custos Fixos R$ 14.000,00; Despesas Variáveis/un. R$ 15,00.

Sobre os Procedimentos de Auditoria, avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A Indagação verbal é apropriada e suficiente, por si só, para servir de evidência de auditoria.

II. Os procedimentos de auditoria podem ser utilizados como procedimentos de avaliação de riscos, testes de controles ou procedimentos substantivos, dependendo do contexto em que sejam aplicados pelo auditor.

III. A observação é o procedimento que envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de ativo.

 

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3500517 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Instituto Access
Orgão: Câm. Itaguaçu-ES
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A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA)

Em relação à Auditoria Interna, é correto afirmar que

 

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3500516 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Instituto Access
Orgão: Câm. Itaguaçu-ES
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De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria: 1 A10, o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra exigido.

Considerando o trecho apresentado, analise as afirmativas a seguir:

I. Sendo o fator considerado pelo auditor o aumento na taxa tolerável de desvio, a redução do tamanho da amostra será o efeito.

PORQUE

II. Quanto menor a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho da amostra precisa ser.

É correto afirmar que

 

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3500515 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Instituto Access
Orgão: Câm. Itaguaçu-ES
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Um auditor, visando verificar a veracidade das informações e registros contábeis, realizou o exame da escrituração contábil, analisando, entre outros, o controle de Contas a Receber, de Despesas com Diárias e Passagens.

Esse procedimento de auditoria é denominado

 

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