Magna Concursos

Foram encontradas 13.942 questões.

3471736 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
A auditoria desempenha um papel crucial na governança pública, ajudando a minimizar o __________. As relações de __________ indicam que o proprietário ou gestor dos recursos é o principal beneficiário do processo de auditoria.
Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471735 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Assinale a alternativa que representa um exemplo de controle interno em uma instituição pública.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471732 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Uma empresa de serviços estava considerando expandir suas operações para um novo mercado geográfico com grande potencial de crescimento. No entanto, durante a fase de planejamento, a administração identificou vários riscos significativos associados à entrada nesse mercado, incluindo instabilidade política, incertezas regulatórias e barreiras culturais. Diante disso, a alta direção decidiu não seguir adiante com a expansão planejada, descontinuando completamente os esforços para entrar nesse novo mercado. Em vez disso, a empresa escolheu focar seus recursos em fortalecer e expandir suas operações em mercados já consolidados, onde os riscos são mais conhecidos e gerenciáveis.
Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a principal abordagem de resposta ao risco adotada pela empresa nesse cenário.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471731 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Acerca do Gerenciamento de risco, assinale a alternativa que representa corretamente um dos objetivos definidos pelo COSO I.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471729 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Provas:
Dentre os processos de gerenciamento de riscos, o que envolve o desenvolvimento de estratégias e ações para lidar com a exposição geral de riscos e os riscos individuais do projeto o de:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471727 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Provas:
Sobre os tipos de risco na auditoria, assinale a alternativa que NÃO corresponde à descrição correta de um dos riscos.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3471721 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Creative
Orgão: Pref. Camaquã-RS
Provas:
Na Prefeitura Municipal, o servidor Paulo é encarregado tanto de autorizar os pagamentos quanto de registrar essas operações no sistema financeiro da administração. Após uma auditoria interna, foi identificado que a centralização dessas atividades em uma única pessoa constitui um risco significativo ao controle interno, possibilitando erros ou fraudes.
Com base nessa situação, é CORRETO afirmar que o princípio do controle interno que está sendo infringido é o da:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3470578 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CFN
Provas:

Acerca da utilização de técnicas de amostragem em auditoria, julgue o item a seguir.

Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3469876 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Cotia-SP
O controle da Administração Pública é constituído por um conjunto de instrumentos legais que possibilitam a fiscalização, orientação e revisão das atividades administrativas. Esses mecanismos visam assegurar que a atuação governamental esteja em conformidade com a legislação vigente, garantindo, assim, o cumprimento de sua missão de promover o bem comum para a coletividade.
(Paludo, 2010.)

Com base nas ações e tipos de controle, NÃO apresenta uma atividade de controle interno:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3469498 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Mafra-SC
Na realização de seus trabalhos, um auditor enviou mensagens escritas e formais a terceiros (fornecedores da entidade auditada) com a solicitação de ratificação de que determinadas operações de compra ocorreram. O objetivo do auditor, com o envio das mensagens aos fornecedores, foi o de obter evidências a respeito de saldos em contas contábeis do passivo e a validação das operações de compras ocorridas.
Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento de auditoria chamado de:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas