Foram encontradas 13.942 questões.
A auditoria desempenha um papel crucial na
governança pública, ajudando a minimizar o
__________. As relações de __________ indicam
que o proprietário ou gestor dos recursos é o
principal beneficiário do processo de auditoria.
Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
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Assinale a alternativa que representa um
exemplo de controle interno em uma instituição
pública.
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Uma empresa de serviços estava considerando expandir suas operações para um novo mercado geográfico com grande potencial de crescimento. No
entanto, durante a fase de planejamento, a administração identificou vários riscos significativos
associados à entrada nesse mercado, incluindo
instabilidade política, incertezas regulatórias e
barreiras culturais. Diante disso, a alta direção
decidiu não seguir adiante com a expansão planejada, descontinuando completamente os esforços
para entrar nesse novo mercado. Em vez disso, a
empresa escolheu focar seus recursos em fortalecer e expandir suas operações em mercados já
consolidados, onde os riscos são mais conhecidos
e gerenciáveis.
Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a principal abordagem de resposta ao risco adotada pela empresa nesse cenário.
Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a principal abordagem de resposta ao risco adotada pela empresa nesse cenário.
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Acerca do Gerenciamento de risco, assinale a alternativa que representa corretamente um dos
objetivos definidos pelo COSO I.
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Dentre os processos de gerenciamento de riscos, o
que envolve o desenvolvimento de estratégias e
ações para lidar com a exposição geral de riscos e
os riscos individuais do projeto o de:
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Sobre os tipos de risco na auditoria, assinale a
alternativa que NÃO corresponde à descrição
correta de um dos riscos.
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Na Prefeitura Municipal, o servidor Paulo é
encarregado tanto de autorizar os pagamentos
quanto de registrar essas operações no sistema
financeiro da administração. Após uma auditoria
interna, foi identificado que a centralização
dessas atividades em uma única pessoa constitui
um risco significativo ao controle interno,
possibilitando erros ou fraudes.
Com base nessa situação, é CORRETO afirmar que o princípio do controle interno que está sendo infringido é o da:
Com base nessa situação, é CORRETO afirmar que o princípio do controle interno que está sendo infringido é o da:
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Acerca da utilização de técnicas de amostragem em auditoria, julgue o item a seguir.
Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população.
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O controle da Administração Pública é constituído por um conjunto de instrumentos legais que possibilitam a fiscalização, orientação
e revisão das atividades administrativas. Esses mecanismos visam assegurar que a atuação governamental esteja em conformidade
com a legislação vigente, garantindo, assim, o cumprimento de sua missão de promover o bem comum para a coletividade.
(Paludo, 2010.)
Com base nas ações e tipos de controle, NÃO apresenta uma atividade de controle interno:
(Paludo, 2010.)
Com base nas ações e tipos de controle, NÃO apresenta uma atividade de controle interno:
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Na realização de seus trabalhos, um auditor
enviou mensagens escritas e formais a terceiros (fornecedores da entidade auditada) com a solicitação de
ratificação de que determinadas operações de compra
ocorreram. O objetivo do auditor, com o envio das
mensagens aos fornecedores, foi o de obter evidências a respeito de saldos em contas contábeis do passivo e a validação das operações de compras ocorridas.
Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento de auditoria chamado de:
Nesse caso, o auditor aplicou o procedimento de auditoria chamado de:
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