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3542298 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
O COSO é tido como um referencial de como os sistemas de controle interno das organizações devem funcionar. O Cubo COSO, é uma representação gráfica do Sistema de Controle Interno, com três dimensões: Na primeira dimensão tem-se:
 

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3542297 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
Entre os tipos de auditoria de Controle Interno de entidades equiparadas à administração pública governamental, encontra-se Auditoria de Avaliação de Gestão, que tem como objetivo:
 

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3542294 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
Risco de auditoria é a probabilidade de que o auditor emita uma opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis que contêm distorções materiais. A suscetibilidade de uma afirmação sobre transações, saldos contábeis ou divulgações conter uma distorção que poderia ser material, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes de considerar qualquer controle relacionado, caracteriza um risco:
 

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3541738 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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O controle interno é uma ferramenta de gestão pública que visa assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e promover a transparência na administração. Entre as atividades realizadas pelo controle interno, destaca-se a avaliação da conformidade dos atos administrativos com a legislação. Nesse sentido, é correto afirmar que uma de suas principais responsabilidades é:
 

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3541614 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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As ferramentas de controle visam o equilíbrio entre propósito ou missão organizacional e a execução das atividades. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de controle caracterizado por um conjunto de estratégias e práticas que monitoram e regulam as atividades operacionais de uma empresa.
 

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3541613 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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O controle interno é um conjunto de práticas e procedimentos implementados dentro de uma organização para garantir a eficiência operacional, a confiabilidade das informações financeiras e a conformidade com as normas legais. Analise entre Verdadeiro (V) ou Falso (F) quais dos exemplos abaixo correspondem a procedimentos de controle interno:

(__)Auditoria interna.
(__)Controle de qualidade.
(__)Treinamento e capacitação.
(__)Gestão de terceiros.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
 

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3541553 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Alguns dos procedimentos de auditoria ocorrem em áreas específicas das demonstrações contábeis. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de procedimento de auditoria que visa verificar a validade e a propriedade das transações e saldos contábeis de uma empresa.
 

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3541551 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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A NBC T 16 estabelece que o controle interno é um sistema de ferramentas, métodos e procedimentos implementados para aprimorar a gestão pública, garantindo a eficiência e a eficácia nas operações administrativas. Analise qual dos itens abaixo corresponde a objetivo do controle interno:

I.Propor a obtenção de informações oportunas e adequadas.
II.Assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.
III.Maximizar os inventários organizacionais.

Após análise, assinale a alternativa correta.
 

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3541550 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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A documentação de auditoria trata do registro dos procedimentos executados, das evidências obtidas e das conclusões do auditor. Assinale a alternativa correspondente à nomenclatura usual que define documentação de auditoria.
 

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3541545 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Os procedimentos de controle são métodos sistemáticos que asseguram a conformidade, a eficiência operacional e a integridade das informações dentro de uma organização. Assinale a alternativa correspondente ao procedimento que corresponde à etapa do controle interno que consiste em um exame in loco para verificar o objeto da auditoria.
 

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