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O controle interno garante que os objetivos da organização pública serão alcançados e que as ações serão conduzidas de forma econômica, eficiente e eficaz. O resultado disso é uma verdadeira salvaguarda dos recursos públicos contra o desperdício, o abuso, os erros, as fraudes e as irregularidades. As formas e os métodos de controle dependem das necessidades e peculiaridades de cada órgão estatal e, para serem efetivos, devem atender a alguns critérios básicos. Sobre eles, assinalar a alternativa INCORRETA.
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De acordo com as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, o principal objetivo da documentação de auditoria é registrar e fornecer ao auditor evidência do trabalho realizado e das distorções significativas constatadas. Além do objetivo principal, a documentação de auditoria também tem diversos objetivos adicionais, com exceção de um:
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Sobre os tipos e as técnicas de controle interno, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.
O controle concomitante possui o objetivo final de garantir a execução da ação, utilizando a técnica de ____________.
O controle subsequente possui o objetivo final de avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, utilizando a técnica de _________.
O controle prévio possui o objetivo final de dar segurança àquele que pratica o ato ou por ele se responsabiliza, utilizando a técnica de _____________.
O controle concomitante possui o objetivo final de garantir a execução da ação, utilizando a técnica de ____________.
O controle subsequente possui o objetivo final de avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, utilizando a técnica de _________.
O controle prévio possui o objetivo final de dar segurança àquele que pratica o ato ou por ele se responsabiliza, utilizando a técnica de _____________.
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Um dos principais objetivos de um sistema de controle interno é garantir a detecção e prevenção de fraudes e erros, sendo que uma das práticas que melhor auxilia nesse objetivo é:
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As Normas Brasileiras de Auditoria estabelecem
procedimentos e direcionamentos a respeito do exercício
profissional do auditor. Assinale a alternativa
correspondente a Norma que trata da responsabilidade
do auditor na identificação e avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis.
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As auditorias podem ser classificadas de acordo com
vários critérios, como o modelo, o tipo de análise e o
objetivo. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de
auditoria onde trata a seção do relatório de auditoria que
apresenta os achados da auditoria, como as
irregularidades, deficiências ou áreas que precisam de
melhoria.
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A ética profissional é um fator fundamental na atuação
do auditor. Dentre os fatores que compõem sua atuação
está a atitude que assegura a imparcialidade de seu
julgamento. Assinale a alternativa correspondente a essa
característica do auditor.
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Ao se elaborar um plano de auditoria, o auditor precisa
considerar fatores como materialidade, relevância e
outros quesitos importantes. Assinale a alternativa
correspondente ao quesito da auditoria que representa a
probabilidade de o auditor emitir uma opinião
inadequada sobre demonstrações com distorções
materiais.
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No planejamento dos trabalhos da auditoria os papéis de
trabalho são fundamentais especialmente por tratar da
documentação da auditoria que precisa ser planejada.
Analise entre Verdadeiro (V) ou Falso (F), dos itens
abaixo, quais correspondem a itens que os papéis de
trabalho devem conter:
(__)Procedimentos executados.
(__)Análises e avaliações.
(__)Bases das constatações do auditor.
(__)Exames.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
(__)Procedimentos executados.
(__)Análises e avaliações.
(__)Bases das constatações do auditor.
(__)Exames.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
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Os testes de auditoria são categorizados com base no
tipo de procedimento a ser executado. Assinale a
alternativa correspondente ao teste de auditoria
realizado para obtenção de evidências sobre a exatidão,
validade e suficiência dos dados produzidos pelos
sistemas de informação da organização.
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