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1487778 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNIVERSA
Orgão: SEPLAG-DF
A respeito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo (SICON), assinale a alternativa correta.
Questão Anulada

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1487777 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNIVERSA
Orgão: SEPLAG-DF
O controle interno foi consideravelmente ampliado pela Constituição Federal de 1988 e compreende as funções
Questão Anulada

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1431991 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFMS
Orgão: IF-MS
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Dentre as instâncias de avaliação e controle da gestão orçamentária, a sociedade brasileira poderá acompanhar os gastos dos governos através de três instâncias que são complementares entre si, a saber: 1) de controle interno; 2) de controle externo e 3) de controle social.
Quanto ao arranjo de controle das três instâncias, tem-se os seguintes elementos normativos:
I. O controle interno é realizado pelo Poder Legislativo e pelo Ministério Público.
II. O controle interno é realizado pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e pelo Ministério Público.
III. O controle externo é realizado, exclusivamente, pelo Poder Executivo, auxiliado pelos Tribunais de Contas.
IV. O controle externo é realizado pelo Poder Legislativo, Judiciário e pelo Ministério Público, auxiliados pelos Tribunais de Contas.
V. O controle social é realizado pelos Grupos Focais indicados pelos partidos políticos e legitimados pelos Poderes Legislativo e Judiciário.
Assim, está correta a seguinte combinação dos itens anteriormente mencionados:
Questão Anulada

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1431638 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFAM
Orgão: UFAM
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Cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da técnica de auditoria, dentre outras atividades:
I. realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade dos órgãos públicos e privados, inclusive nos projetos de cooperação técnica junto a Organismos Internacionais e multilaterais de crédito.
II. realizar a auditoria para apurar os atos ilegais praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providencias cabíveis.
III. realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.
IV. examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados nas Ações de governo.
V. apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos contábeis e gerenciais e dos controles internos administrativos dos órgãos das entidades da Administração Indireta Federal.
Assinale a alternativa correta:
Questão Anulada

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1134550 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
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Acerca das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e da Declaração de Lima, julgue o item a seguir.
É atribuição privativa do presidente convocar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Mista de Cooperação Técnica, Científica e Cultural.
Questão Anulada

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1067182 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-RS
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Acerca das regras regimentais vigentes no TCE/RS, julgue os itens subsequentes.

Considere que determinada secretaria do governo do estado do Rio Grande do Sul tenha promovido o reenquadramento de seus servidores e que o ato tenha implicado aumento de despesas, mas os pareceres emitidos pelo órgão técnico do TCE/RS e pelo titular da referida secretaria tenham sido favoráveis à legalidade do ato. Nessa situação, um conselheiro do TCE/RS poderá decidir acerca do processo atuando como juízo singular.
Questão Anulada

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3390565 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Documento emitido quando da verificação das contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da União, é designado como

Questão Desatualizada

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3390564 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Ao desenvolver inspeção física em unidade vinculada à uma IFES, o auditor foi arguido, pelo diretor dessa unidade, a respeito de sua independência técnica de atuação na unidade de auditoria interna.

Diante de tal arguição, o auditor responderá corretamente que

Questão Desatualizada

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3390563 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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A variável básica utilizada na fase do processo de planificação dos trabalhos de controle que se refere ao montante de recursos alocados pela gestão em um específico ponto de controle objeto dos exames de auditoria ou fiscalização, é denominado de

Questão Desatualizada

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3390562 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Tópico do planejamento das ações de controle adotado no sistema de controle interno do poder executivo federal, em que se permite o delineamento do perfil das políticas públicas que subsidiam e se racionaliza o trabalho de planejamento e consequentemente, a execução das ações de controle é o (a)

Questão Desatualizada

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