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1938587 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Avança SP
Orgão: Câm. Ribeirão Pires-SP
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No que se refere à AUDESP, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Foi criada em 2002.

II – Tem como objetivo principal realizar processamento eletrônico de dados de órgãos jurisdicionados (municipais, estaduais e federais).

III – As informações obtidas são levadas às Diretorias de Fiscalização e Unidades Regionais do Tribunal de Contas.

 

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1936082 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná

“A principal ferramenta do Sistema de Controle Interno — SCI, destinada à verificação da eficácia e efetividade dos controles é a auditoria interna. Sua utilização requer pessoal com elevados graus de conhecimentos dos métodos e técnicas aplicáveis, da estrutura organizacional e da relação de interação e responsabilidades pelas diversas atividades, bem como requer profissionais éticos, íntegros e independentes.”

(REIS, Marc Uiliam Erreira. Painel de Controle: uma abordagem prática acerca da implementação e operacionalização do sistema de controle interno / Marc Uiliam Ereira Reis. – Porto Velho: TCE-RO, 2017. 87 P. Adaptado.)

Auditorias a cargo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno têm como principais objetivos, EXCETO:

 

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1935020 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná

Compete à Controladoria Geral do Estado – Control, EXCETO:

 

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1934919 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná
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Em relação ao Controle Externo, nos termos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que:

 

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1934195 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná

Controle interno é um processo integrado e estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão alcançados, EXCETO:

 

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1934061 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná
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Aprovadas indicações de presidente e diretores do Banco Central

Da Redação. 26/02/2019, 19h07min.

Pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE realizou a sabatina dos indicados e enviou os pareceres aprovados para a votação que aconteceu em Plenário no período da tarde.

Por 55 votos favoráveis e seis votos contrários, o Plenário aprovou nesta terça-feira à tarde (26) a indicação do economista Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central.

Para diretores da instituição, foram aprovadas as indicações de Bruno Serra Fernandes — por 51 votos favoráveis e três votos contrários — e de João Manoel Pinho de Mello, que obteve 53 votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção na votação.

Os três indicados já haviam sido aprovados em sabatina realizada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na parte da manhã desta terça-feira (26). A aprovação das indicações será comunicada à Presidência da República.

(Agência Senado, 2019.)

A matéria apresentada demonstra o controle legislativo ou parlamentar externo classificado como Controle:

 

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1933879 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Castro-PR
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A Norma para Auditoria Operacional (ISSAI 3000), aplicada ao setor público, estabelece que auditoria operacional é:

 

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1933574 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: AMTT Ji-Paraná

Sobre auditoria governamental, assinale a alternativa INCORRETA.

 

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De acordo com a ‘Estrutura conceitual para trabalhos de asseguração’, o objeto do trabalho de asseguração pode ter várias formas, tais como as exemplificadas abaixo. Acerca desse assunto, assinale a opção que apresenta essa forma.

 

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1931556 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Castro-PR
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De acordo com os Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (ISSAI 100), avalie a afirmativa apresentada a seguir:

"A auditoria ____________________ é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão financeira responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos".

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

 

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