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2900259 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Fortaleza-CE
Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).


O processo de gestão de riscos, segundo o COSO, envolve a aplicação sistemática de politicas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise critica, registro e relato de riscos.

 

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2900258 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Fortaleza-CE
Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).


Em alguns casos, o auditor independente pode ser contratado para revisar ou examinar a eficácia do controle interno do cliente sobre as divulgações financeiras, além de auditar as demonstrações financeiras da entidade.
 

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2900257 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Fortaleza-CE
Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).


A primeira estrutura de controle interno publicada pelo COSO considera apenas cinco componentes de controle interno: ambiente de controle; análise de riscos; atividades de controle: informação e comunicação; e atividades de monitoramento.
 

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2900256 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Fortaleza-CE

Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Um órgão público não é considerado uma entidade, por não ter finalidade lucrativa, característica presente nas empresas privadas.

 

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2889927 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: MetroCapital
Orgão: Pref. Nova Odessa-SP
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Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são competências do Sistema de Controle Interno Federal, EXCETO:
 

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2888221 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFAL
Orgão: Pref. Marechal Deodoro-AL
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Dadas as afirmativas a respeito do Tribunal de contas,

I. O Tribunal de Contas da União é integrado por onze Ministros.

II. Os Tribunais de Contas dos Estados são integrados por nove Conselheiros.

III. A organização, a composição e a fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados devem observar e aplicar, no que couber, as normas constitucionais.

IV. O Tribunal de Contas da União é responsável por auxiliar o Congresso Nacional no controle externo.

verifica-se que estão corretas

 

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2854599 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Suponha que uma empresa de auditoria contábil está investigando a variação dos saldos bancários de uma empresa ao longo de um período de um ano. Os dados disponíveis indicam que a média dos saldos bancários é de R$ 100.000,00, com um desvio padrão de R$ 20.000,00. Com base nessa informação, de acordo com a desigualdade de Tchebycheff, o intervalo de valores que contém, pelo menos, 75% dos saldos bancários observados é:

 

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2854597 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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No âmbito das organizações públicas integrantes da Administração Direta, pode-se dizer que o procedimento de conferência de cálculos seria preponderantemente realizado como etapa do trabalho do seguinte tipo de auditoria:

 

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2854588 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Com relação aos controles interno e externo, é correto afirmar que

 

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Acerca da auditoria interna e da auditoria externa, assinale a alternativa correta.
 

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