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4056682 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. Mondaí-SC
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O sistema de controle interno no setor público deve ser integrado e atuar na prevenção de erros e irregularidades. Acerca da avaliação de riscos e componentes do controle, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(   ) O ambiente de controle é o fundamento de todos os outros componentes do controle interno, estabelecendo a disciplina e a estrutura ética da organização pública.
(   ) A segregação de funções determina que um mesmo servidor seja responsável por autorizar, registrar e manter a custódia física de um ativo, visando à agilidade administrativa.
(   ) As atividades de controle incluem revisões de desempenho e controles de processamento de informação que garantem a exatidão e a autorização das transações.
(   ) O monitoramento das atividades de controle deve ser realizado apenas por auditores externos contratados, sendo vedada a autoavaliação pelos gestores das unidades.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
 

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4056239 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: EDUCA
Orgão: Pref. Cajazeiras-PB
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A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo:
 

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4056238 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: EDUCA
Orgão: Pref. Cajazeiras-PB
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A Auditoria de regularidade é uma espécie de auditoria governamental utilizada pelos tribunais de contas para examinar a legalidade e legitimidade dos atos da gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto aos aspectos:

I. Contábeis.

II. Financeiros.

III. Orçamentário.

IV. Patrimonial.

Estão CORRETOS:

 

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4056081 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Assaré-CE
Após emitir recomendações, a Controladoria estabeleceu rotina trimestral para verificar implementação, evidências e impactos (economia, redução de risco). Esse instrumento é:
 

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4056079 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Assaré-CE
Uma auditoria interna municipal avaliou controles e conformidade e encaminhou recomendações, sem aplicar sanções. Isso caracteriza a auditoria interna como:
 

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4056077 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Assaré-CE
Em uma auditoria do processo de compras, foram identificados controles como segregação de funções, autorizações formais, trilha de auditoria, conciliações e atividades de monitoramento. Esses elementos estão mais diretamente associados a qual framework?
 

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4056076 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Assaré-CE
A Controladoria exigiu um “responsável nomeado”, uma “evidência verificável” e um “plano de ação com prazos” para cada achado de auditoria. Essa exigência se conecta mais diretamente a:
 

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4055127 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ICECE
Orgão: Câm. Pacatuba CE
O controle externo da Administração Pública compreende a fiscalização:
 

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4054843 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Matão-SP
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Durante a análise de denúncias sobre falhas na coleta de resíduos em determinado município, uma comissão da Câmara solicita ao Executivo municipal os seguintes documentos:
• cópia integral do contrato de prestação do serviço;
• relatórios mensais de acompanhamento elaborados pela fiscalização da prefeitura;
• justificativas formais da contratada sobre eventuais interrupções;
• comprovação das medidas corretivas aplicadas pelo gestor do contrato;
• informações sobre valores pagos e glosas efetuadas.
Além disso, a comissão requisita ao Tribunal de Contas cópia de auditoria realizada sobre o mesmo contrato e planeja realizar uma visita técnica ao aterro sanitário municipal.
Essa atuação dos vereadores corresponde ao exercício da função
 

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4054774 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Matão-SP
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Durante a execução de uma auditoria no setor público, o auditor precisa compreender claramente a natureza, finalidade e limites de sua atuação profissional, de forma a cumprir os objetivos gerais do trabalho de auditoria.
Considerando esses fundamentos, assinale a alternativa correta.
 

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